您好,6月收到发票我直接夹在5月的凭证里做附件的。
老师我用的用友U8的软件,7月份的凭证我从另一系统里导进去了,但前面还有5、6、月份的账没做,我是不是只要在录5月份的时候 把填凭证日期填到5月,录6月把凭证填制日期填到6月就可以了?
老师你好,去年11月发生了一笔费用,款付了但没收到发票,当月已入费用,现在收到发票可以直接把发票附在凭证后吗?
现在结5月账。来了一张6月开具的发票。是5月的一笔出款。直接把发票放5月 做了费用 可以不 还是先预付 下月冲?
老师,6月付的款,7月开发票给我们,6月我是可以直接入费用,发票附到6月凭证里面,还是入其他应收款,7月收到发票再转费用比较好
老师,好。我们有个交易费用,月月都要扣,但是发票都是过后两三个月对方才能开出发票,我能直接做账借管理费用,待收到发票时,直接放到之前账里面就是例如一月份扣款,到5月份才收到发票 ,到5月份收到发票时,我直接把发票放到一月账里面
有个人要入到我们小规模单位交五险,他全款付给我们,我第一次接触这种,请问怎么处理?
老师好,我们是一般纳税人,这个月增值税是零,水利基金还用交吗?水利基金的计税依据是什么?
注销基本户都需要带什么资料
2021年预收客户款项10万元,现在客户要求开票到2025年5月份,可以吗?
老师好!2024年10月公司向外借进款3千万和借出2千多万,还有大大小小几百万到目前为止没有还,今年汇算清缴会有什么风险吗?
实收资本减资要什么手续,要不要交税
2024年的餐费发票在2025年报销入账,现在进行2024年企业所得税汇算清缴,需要把这部分金额调整到24年去吗?
老师,员工工伤医药费应该算在工资一起吗
老师我上年度虽然计提了所得税,但没交,我应该怎么处理
老师好,24年12月少计提啦工资一万多,24年汇算清缴还没有做,现在如何补提呢,如何做分录,谢谢老师
可以是吧,6月不需要做分录了吧,直接放在5月凭证里
对,直接放到五月凭证里面就可以了。
请问一下,员工寄顺丰由于这阵子比较多,他购买了预付卡,比较便宜,这个预付卡开的发票,开票名称是预付卡,我可以直接做营业费用-快递费吗
这个可以直接计入到快递费里面。