你好 借:税金及附加 , 贷:应交税费—土地使用税 借:应交税费—土地使用税 , 贷:银行存款
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
为什么不是计入费用?而是税金及附加
税金及附加月末结转到去哪了?
你好,因为土地使用税不是费用。 税金及附加 月末结转到 本年利润
可以直接写, 借:营业税金及附加—土地使用税 贷:银行存款,吗?
你好,不可以。需要先计提,然后支付的
老师,别的部门办的,不确定什么时候我们单位开始交土地使用税,6月的时候突然通知让我交一下,我没计提,现在做6月分录,意思是做2个,先计提税金及附加那个分录,交的时候再应交税费那个分录?
你好,是的,是这样的
老师,类比,印花税,我也没有计提 每个月有多少合同按税率交多少钱?是不是也不对?
你好,印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款