您好,应当计入主营业务成本
去年提供造林服务种植的苗木,已经确认收入并结转成本了。但是今年死了很多,又给补栽了,产生的费用是计入管理费用?还是直接计入主营业务成本?
造林服务去年种植的树,收入确认了成本也结转了。但是今年有死树,又进行了补植,发生的费用计入哪里?今年只有成本费用没有收入了。
老师,我一直把工资计入的管理费用-工资,月底结转到本年利润,后来因为确认收入时,所有费用就是工资已经结转到本年利润里,导致在确认收入时,我没有确认成本,所以后来就把工资计入劳务成本,想着在确认收入时将劳务成本转入主营业务成本,这样就可以确认成本了 但后来发现,由于几个月才确认一次收入,工资又计入劳务成本,在填写利润表时,发现没有劳务成本这一项,费用没有减掉,而账上有点钱,这就形成账上有钱,而没有任何扣除的费用成本,就要缴税了,但实际情况又不是, 我这种情况该怎么调整使用科目呢?
老师好!我司是林业工程公司,有经营苗圃种植, (l)2018年11月购进荷木种子6000元,前任会计会计分录为: 借库存商品-荷木种子6000元,贷银行存款 (2)2018年12月分摊2018年1-11月苗圃工人工资60万元及苗圃领用农药及肥料20万元 借库存商品-荷木种子50万元 库存商品-其他苗木30万元,(其他苗木有60种,之前已入成本大约有200万元) 贷苗圃工人工资60万农药肥料20万元 (3)2020年7月结转成本(她是没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本50.5万元 货:库存商品-荷木种子50.5万元 (4)2020年10月又分摊了2018年12月至2020年9月苗圃工人工资12400元 借:库存商品-荷木种子12400元 贷:苗圃工人工资12400元 (5)2020年12月结转成本(没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本10000元 货库存商品-荷木种子10000元 老师:我接下来要怎样去处理她之前的账,接下来有销售苗木,我要怎样去结转
老师好!我司是林业工程公司,有经营苗圃种植, (l)2018年11月购进荷木种子6000元,前任会计会计分录为: 借库存商品-荷木种子6000元,贷银行存款 (2)2018年12月分摊2018年1-11月苗圃工人工资60万元及苗圃领用农药及肥料20万元 借库存商品-荷木种子50万元 库存商品-其他苗木30万元,(其他苗木有60种,之前已入成本大约有200万元) 贷苗圃工人工资60万农药肥料20万元 (3)2020年7月结转成本(她是没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本50.5万元 货:库存商品-荷木种子50.5万元 (4)2020年10月又分摊了2018年12月至2020年9月苗圃工人工资12400元 借:库存商品-荷木种子12400元 贷:苗圃工人工资12400元 (5)2020年12月结转成本(没依据结转的,没注明结转哪笔收入的成本,随便结转的) 借:主营业务成本10000元 货库存商品-荷木种子10000元 老师:我接下来要怎样去处理她之前的账,接下来有销售苗木,我要怎样去结转
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?