咨询
Q

申报表上留抵为1500元,但账上留抵为1200元,账上留抵比申报表少了300元,本月申报表销项累计为3000元,进项为300元,应交增值税申报表的计算应该是3000-300-1500=1200元,但是进项账上只有1200元,如果进项转出为1500元,那账上进项变为负数了,我按账上转出进项1200,增值税为3000-300-1200=1500那又多交了300元,该怎么做?

2021-07-08 07:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 07:49

你好,如果查不出原因,申报表上做进项税额转出300元,这样以后就一致了

头像
快账用户2200 追问 2021-07-08 07:51

那是去年的没查出原因,今年再做进项转出可以吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-08 07:52

你好,可以的。这是没有办法的办法。除非找出原因

头像
快账用户2200 追问 2021-07-08 08:02

以前留抵申报表记入未交增值税,1500元,账上为1200元,本月销项3000元,进项为300元,按申报表计算这个月应该交增值税1200元,按账上计算,这个月应该交增值税,我1500元,企业要按申报表结算应交增值税1500元,这个月增值税结转的分录该怎么做?

头像
齐红老师 解答 2021-07-08 08:34

你好,借销项3000    贷进项300   贷未交增值税2700,

头像
快账用户2200 追问 2021-07-08 08:40

当月按实际做,这样账上与申报表上有差额,查不出的原因在做有进项转出吗?

头像
齐红老师 解答 2021-07-08 08:45

你好,账上本来就少,不用做进项转出,只在申报表上转出即可

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,如果查不出原因,申报表上做进项税额转出300元,这样以后就一致了
2021-07-08
您好,账务处理是根据需要缴纳的增值税,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费未交增值税。
2020-11-06
你好,这些发票实际没有抵扣吗?
2021-06-13
同学你好,上述问题暂无老师能解答,非常抱歉!
2021-04-02
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×