你好,如果查不出原因,申报表上做进项税额转出300元,这样以后就一致了

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那是去年的没查出原因,今年再做进项转出可以吗?
你好,可以的。这是没有办法的办法。除非找出原因
以前留抵申报表记入未交增值税,1500元,账上为1200元,本月销项3000元,进项为300元,按申报表计算这个月应该交增值税1200元,按账上计算,这个月应该交增值税,我1500元,企业要按申报表结算应交增值税1500元,这个月增值税结转的分录该怎么做?
你好,借销项3000 贷进项300 贷未交增值税2700,
当月按实际做,这样账上与申报表上有差额,查不出的原因在做有进项转出吗?
你好,账上本来就少,不用做进项转出,只在申报表上转出即可