你好,发票没有开错,情况下不要重新开
请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
您好老师,我有一张销项的发票开错了。不过已经跨月。对方没抵扣。我这个是需要开红字发票么?现在直接可以从税盘上开红字发票么?然后再重新开具就好了对吧?
老师,快寄给对方发票,对方弄不见了。跨月了。没有抵扣,我这边可以开红字发票,再重新开?
你好,我上个月开错了个发票,忘记作废了,又重新开了个正确的,错误的也没给对方寄过去,只寄过正确的了,这月初一我发现没作废,就开了个红字发票,对方可以抵扣我上个月开错的的那个发票吗,在抵扣勾选里,我应该再做什么
老师,11月给对方开了专票,对方没有抵扣。12月我开了红字发票以及新开了发票,那我的红字发票还需要给对方吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
你给他提供发票复印件就可以的,需要去税务局报备发票丢失。
报备丢失要罚款。客户财务不愿意。叫我这边开红字冲掉,补开发票给他。
你好,你红冲也得去报备发票丢失不是吗?
可以不报备吗?
我这边报备,我这边罚款啊
你好,这种有风险,如果税务局查帐的话,你发票不全不也是一样吗?
都不愿意挂失,怎么办?
不愿意挂失,但是你们需要承担风险,就这样就行。