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请问,以前年度的应付账款,付款时,借:应付账款 贷:银行存款。一直没有收到发票,没有做成本费用。现在确定发票收不回来。怎么处理

2021-07-08 14:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 15:01

你好,借利润分配未分配利润,贷应付账款。

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快账用户7910 追问 2021-07-08 15:02

本身没有成本费用入账,怎么需要未分配利润,不明白

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齐红老师 解答 2021-07-08 15:06

你好,如果你做到今年的成本费用汇算清缴的还得调增,你这样做的话,汇算清交也不用修改的。

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齐红老师 解答 2021-07-08 15:06

你们实际业务就有,但是没有发票,不允许抵扣而已,涉及到未分配利润的。

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你好,借利润分配未分配利润,贷应付账款。
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