您好! 借:应交税费0.73 贷:营业外收入0.73

计提了印花税0.73,借:税金及附加0.73 贷:应交税费0.73,月末也结转了,借:本年利润0.73贷:税金及附加0.73,税局说不用交,次月怎么做分录
老师,我们的车船税交重了,整个的分录是,计提,借税金及附加代应交税费,交税时借应交税费代银存,还有个多交的税,借应交税费代银存,收到退回的车船税,借银存贷应交税费,冲销多交的车船税,借应交税费,贷税金及附加,转利润,借本年利润贷税金及附加,结转红冲的,借税金及附加贷本年利润,这样对吗?
老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
分录写的老师回答 印花税计提6月 借营业税金及附加200 贷应交税费200 支付6月印花税 借应交税费200 贷银行存款200 请问有什么添加的分录吗?月末去自定义转账执行点了后营业税金及附加期末余额没有200 不过在利润表税金及附加有200 这种情况需要加啥分录吗?
计提附加税,以城建税为例,可以这样做分录吗? 借:应交税费-税金及附加 贷:应交税费-城建税 然后结转税金及附加分录: 借:本年利润 贷:应交税费-税金及附加
老师您好我想问一下公司名下有房产是在2023年买的,北京的公司,这个公司名下的房产2023年买花了77万,我还未入账因为它这个房产买来是为了升值了再卖,我想问老师这个房产我现在还可以正常入账提折旧吗,从2026年1月开始入账提折旧吗,这个房产比如现在不是房子掉价了吗,比如说77万买的,等到卖的时候买家给50万,我还用交税吗,比如房子77万买的,卖价是88万,需要交税吗,意思就是低价卖也是需要交税,高价卖也要交税吗
汽车交通违章做什么科目呢
老师,外贸出口退税企业收到采购发票后做入库借进项税额,这个进项期未要转出吗?还是一直在应交税费-应交增值税(进项)这个科目?
老师,2025年注会财管考试,计算器不允许带什么键?
过年没发年货,发给每个员工补贴500元,会计分录怎么做
这个内容放在一张发票上面混合销售开具13%的税率,下面红色框柱的三条税务编码应该选择什么
你好老师,可以发一下工业出口收入的申报流程吗?
老师好,要注册个个体户,个体户在一个市场里,现在上传的营业执照是要管理市场的部门的营业执照吗?
个体工商户办理清税证明需要带什么资料
老师 商贸公司 2月应发工资1000元 扣社保3项150元 实发850元 如何记账