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老师,我公司是小公司纳税人,开出一张1%的服务费发票(3%减免2%,内容是服务费,水费),在申报增值税时,应如何填写呢?

2021-07-08 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 16:30

你好在销售服务一栏第十栏里面填写,如果季度销售额45万以内。

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快账用户3083 追问 2021-07-08 17:24

那一栏是3%,2%要另外写吗?

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齐红老师 解答 2021-07-08 17:31

你好,你需要交税吗?不交税的不用做其他的,减免的税额按系统自动出的就行,账上按照百分之一来做减免。

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快账用户3083 追问 2021-07-08 17:44

不需要交税

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齐红老师 解答 2021-07-08 17:48

那就不需要填写减免的2%的

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快账用户3083 追问 2021-07-08 17:49

为啥,我们会计跟我纠结这个,她说账实不符

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齐红老师 解答 2021-07-08 17:55

你跟他说增值税申报表不会出现1%的税率 税率税务局提前设置好的 不交税忽略这个差异

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你好在销售服务一栏第十栏里面填写,如果季度销售额45万以内。
2021-07-08
咨询服务,增值税6%。你们是不是没有服务的增值税经营范围?
2021-03-13
你好; 1.   如果是一般的安装调试费按6%开票的   
2022-08-16
同学你好 这个只能看他开的发票呀 其他地方查不了
2023-05-30
合计销售额超过30万没,没有就不含税销售额填写10栏就可以,
2021-01-05
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