你好 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录)

请问老师,固定资产有残值清理时怎么做账?
老师,请问固定资产清理的分录怎么做?还有固定资产计提年限提完了,怎么把残值清理完,做分录,以后在账上不体现了,谢谢
请问,固定资产清理,有计提残值的,清理分录里面要有残值吗
老师你好,固定资产残值清理怎么做呀
固定资产只有残值,残值卖废品,收入怎么做账?怎么清理掉
2月份零申报个税怎么报不了了
现在开通税务,社保也必须开通吗?
原来做的分录 借:主营业务成本—食材成本 贷:应付账款—暂估 现在项目完了,要把暂估冲掉,那就直接把这个分录冲红就行吗
项目结束了,可是租的宿舍还有1个月,也退不了,那么还是要把这个房租做成这个项目的成本吗
老师,您好,新入职了一个商贸公司,主要做化工原料的,现在在做内账,目前外账是代理记账在做,7月份到期,有一个问题代理记账开票后库存会出现负数,这个公司产品有200多种,即使是同种产品因为上游开的不一样,哪怕只是多一个标点符号,代理记账公司在做库存的时候也会根据开来的发票进行新增。我想问一下我在接手后,应该怎么做才能规避这个风险。还有像这种商贸公司外账还有什么需要注意的问题吗?
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
老师:退休人员在一家公司签了劳务合同,每月工资为5000元公司每月代扣800月个税,也享受一年60000的抵扣吗
2024年净利润一1071.35万,2025年净利润一2068.34万,2025年净利润同比增长多少,谁会算,怎么算?
老师,请问一下,我们公司准备去财务公司把账接回自己做,请问去财务公司交接时需要移交哪些资料呢?(董孝彬老师)
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
老师,固定资产清理是负数怎么处理?
就是累计折旧多了
你好,固定资产清理是负数,你是指处置收到的价款小于固定资产账面净值?
是的,老师
你好,最后一笔分录就是结转的清理损失啊 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理
老师,第一步我看懂了,是结转固定资产,第二步是固定资产残废卖出的钱进银行,另外交税。第三步是结转资产损益,把第二步的固定资产清理金额同步到第三步,对吗?
你好,第三步的固定资产清理金额,就是第一步与第二步固定资产清理科目发生额的差额。
老师 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理200 累计折旧800 贷:固定资产1000 二、发生清理费用盈利时: 借:银行存款5 贷:固定资产清理4.5 应交税费-应交增值税-销项税额0.5 三、发生清理费用损失时: 借:固定资产清理4.5万 应交税费-应交增值税-进账税额0.5 贷:银行存款5 三、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理195.5 贷:资产处置损益195.5 2、如果是净损失 借:资产处置损益204.5 贷:固定资产清理204.5 这样理解对吗
你好,是的,是这样的
老师,资产处置损益月底需要转到营业外收支吗
你好,不需要。资产处置损益是结转到本年利润
老师,月底资产处置损益结转到本年利润,本年利润再结转到利润分配-未分配利润,对吗
你好,是的,是这样的
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安