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请问老师,固定资产有残值清理时怎么做账?

2021-07-08 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-08 20:50

你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)

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快账用户9306 追问 2021-07-08 20:56

老师,固定资产清理是负数怎么处理?

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快账用户9306 追问 2021-07-08 20:56

就是累计折旧多了

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齐红老师 解答 2021-07-08 20:57

你好,固定资产清理是负数,你是指处置收到的价款小于固定资产账面净值?

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快账用户9306 追问 2021-07-08 20:57

是的,老师

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齐红老师 解答 2021-07-08 20:59

你好,最后一笔分录就是结转的清理损失啊 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理

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快账用户9306 追问 2021-07-08 21:03

老师,第一步我看懂了,是结转固定资产,第二步是固定资产残废卖出的钱进银行,另外交税。第三步是结转资产损益,把第二步的固定资产清理金额同步到第三步,对吗?

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齐红老师 解答 2021-07-08 21:04

你好,第三步的固定资产清理金额,就是第一步与第二步固定资产清理科目发生额的差额。

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快账用户9306 追问 2021-07-08 21:19

老师 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理200 累计折旧800 贷:固定资产1000 二、发生清理费用盈利时: 借:银行存款5 贷:固定资产清理4.5 应交税费-应交增值税-销项税额0.5 三、发生清理费用损失时: 借:固定资产清理4.5万 应交税费-应交增值税-进账税额0.5 贷:银行存款5 三、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理195.5 贷:资产处置损益195.5 2、如果是净损失 借:资产处置损益204.5 贷:固定资产清理204.5 这样理解对吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 21:20

你好,是的,是这样的

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快账用户9306 追问 2021-07-08 21:21

老师,资产处置损益月底需要转到营业外收支吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 21:22

你好,不需要。资产处置损益是结转到本年利润 

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快账用户9306 追问 2021-07-08 21:24

老师,月底资产处置损益结转到本年利润,本年利润再结转到利润分配-未分配利润,对吗

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齐红老师 解答 2021-07-08 21:24

你好,是的,是这样的 

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快账用户9306 追问 2021-07-08 21:25

谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-07-08 21:27

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安 

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你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2021-07-08
借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
2024-10-29
1、将需要出售固定资产及其转入固定资产清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2、销售固定资产: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 3、结转固定资产清理科目余额至资产处置收益: 借:固定资产清理 贷:资产处置收益 注:若处置未获得收入,则做反分录(即借方为资产处置收益,贷方为固定资产清理)
2021-04-22
一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理        贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2022-07-12
对的,是的,是这么做的。 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产。
2024-08-15
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