你好,账是错的,每月应计提工资的,即使没发,也需要计提的。建议纠正过来。

老师,上一任会计不计提工资,都是发放的时候直接计入管理费用,但是5月份的工资6月没有发,是到7月份才发的,那这样6月份就没有工资,这样6月份账上没有工资可以吗
请教老师,我们一般是15号发工资,没有计提过工资,都是7月的报表工资费用是做的6月份的,6月报表做的5月工资,就是说晚一个月这样可以吗?
请问老师我不用计提工资,直接发可以吗?因为我们是按天计算工资的,9月份工资只有到10月份才能算出9月份工资,9月不知道工人上几天班,没法计提工资。10月份发九月份工资时:借管理费用-工资 贷:银行存款。这样可以吗老师
7月份发6月份工资,6月份做账计提了6月份的工资,其中有研发支出-费用化支出-工资,6月份需要在月末两研发费用的工资结转到管理费用吗?还是在7月份结转?
老师6月份发5月份工资,5月做账的时候只有计提工资记账是吧发放工资是6月份在记账
餐饮费发票,员工报销时提供的发票金额是846.38元,附的流水小票金额是847元,报销单上的金额是846.38。这样有问题吗
民办非企业民营医院,不开增值税发票,开的财政局三联票据,需要缴纳印花税吗
一般纳税人,收入账面会有未开票金额申报,因为按明细做账,税额单笔计算,最后合计有增值税销项税额的尾差一毛钱,如果调收入了,税额又不对了,应该怎么调整?
一达通申报税务局同步不了报关单,怎么解决
老师,公司是农业公司仓库购买了二手输送机1台,固定资产分类入到生产设备,折旧计入生产成本可以吗?
配件与劳务费可以开同一张发票吧?要分行开还是可以开一个品名
老师好!请问税局有规定哪些业务必须签书面合同吗
老师,企业清偿债务后没有资金了,未分配利润还能分红吗
你好老师 我想请问一下 我是个体户 这个月开了一个17万的票 我要不要交税呀
老师,给老师年终发年终奖多少合适
好的,谢谢老师
老师,计提工资我可以6月份计提5月的吗,还是应该6月计提6月的?
你好,5月工资5月计提,6月工资6月计提。
5月份账都做完了,现在做6月份的账,但是6月是发5月份工资,我还能把5月6月工资一起计提了啊
你好,做完了重新计提工资就可以,6月做计提6月工资的分录及发放5月工资的分录。