你好 你们合同约定的单价是多少 ? 你要按你合同单价来开票哦
老师,我有一件商品含税单价是6.495元,保留两位小数不含税就是5.75,税额就是0.75,因为保留两位小数的原因和含税单价对不上了,想问下假设我销售25个,这个录入到做账系统里咋办,总金额对不上了。
1、A公司为增值税的一般纳税人,位于市区,主要销售空调等家电产品。今年端午节前夕,为了促进企业的销售,促销人员提出了两套销售产品的方案,以供选择:方案一:将一台原价值2000元的空调和一台原价值400元的电风扇捆绑销售,给予8.3折的优惠(即,给予了400元的价格折扣)并将折扣的金额开在同一张发票的“金额栏”中。方案二:销售一台原价值2000元的空调的同时,赠送一台原价值400元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率为25%,即若原价值为1000元,则进价为750元;若原价值为2000元,则进价为1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。能写出具体过程吗谢谢老师
1、A公司为增值税的一般纳税人,位于市区,主要销售空调等家电产品。今年端午节前夕,为了促进企业的销售,促销人员提出了两套销售产品的方案,以供选择:方案一:将一台原价值2000元的空调和一台原价值400元的电风扇捆绑销售,给予8.333折的优惠(即,给予了400元的价格折扣),并将折扣的金额开在同一张发票的“金额栏”中。方案二:销售一台原价值2000元的空调的同时,赠送一台原价值400元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率为25%,即若原价值为1000元,则进价为750元;若原价值为2000元,则进价为1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。【回答以下问题】1、请帮助企业进行纳税筹划:情况一:假设企业以虑增值税(13%)、城建税(7%)和教育费附加(3%)税负合计最小化为纳税筹划目标。情况二:假设企业以税后利润最大化为纳税筹划目标。(企业所得税税率25%)
A 公司为增值税的一般纳税人,位于市区,主要销售空调等家电 产品。今年端午节前夕,为了促进企业的销售,促销人员提出了两套 销售产品的方案,以供选择: 方案一:将一台原价值 2000元的空调和一台原价值 400 元的电风扇 捆绑销售,给予8.333折的优惠(即,给予了400元的价格折扣) 并将折扣的金额开在同一张发票的“金额栏”中。 方案二: 销售一台原价值 2000元的空调的同时, 赠送一台原价值 400 元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。 以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率 为 25%,即若原价值为 1000 元,则进价为 750元;若原价值为 2000 元,则进价为 1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和 教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。 【回答以下问题】 假设企业以税后利润最大化为纳税筹划目标。(企业所得税 税率为25%)
老师,就是员工实际支付了1700,但是开票总金额是1699.99差了一分钱,我看了一下发票内容,有好几项东西,之所以不等于1700,是因为四舍五入的原因,最后相加起来保留两位小数导致出现差异,导致的。在报销的时候会计非要说支付金额不等于发票金额,我说四舍五入的原因是可以的,她说发票金额不想等,会影响她做账,我应该怎么反驳这个会计,老师,会计的说法是错的对吧,可以给员工报销1700吧
老师,上个月开了专票,这个月初已报税,通知我需要冲红,请问下个月报税时我怎么操作?填表几转出
老师您好,我公司外聘培训教员,他们不给我们代开增值税发票,我按劳务给报了个税,那这部分费用能正常入账吗
老师,请问2025年的应纳税所得额300万以下是5%税率,超过300万的是指全部25%还是超出部分是25%的税率呢?
老师您好,请问公司购买了几台充电桩,提供充电服务,公司外部车辆来充电后付费,需要发票,请问发票是开电费还是什么其他的?谢谢
个人给我们公司做了一份可研性报告,45000元,是叫他个人去税务大厅开票吗?开什么发票?技术咨询么?那45000的话我们要代扣代缴多少税?
老师一般纳税人上个月开了专票,但是这个月要冲红,但是税已经交了,请问下个月报这个月增值税时怎么处理
企业之间无偿借款,有没有免征增值税,免征企业所得税的政策啊?
企业无偿对外借款,增值税视同利息收入,那企业所得税也视同利息收入纳税吗
居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等投资收益,免交企业所得税。 这个投资有12个月以上的要求吗
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师我问下因为我们自己研发的产品自用不是要视同销售嘛,想问下,因为我们还没有正式售卖,还没有一个明确的销售价格,我自用的价格应该怎么写呢
你好 1. 自用不会视同销售的2. 自用的话按照你 入库的 成本价来入账
那我成本价含税单价是6.495元,不含税单价和税额保留两位小数是5.75元,0.75元,和含税价对不上,导致录到系统里的金额对不上咋办呢
你好 1. 你 现在是录入开票系统还是 你们自己 财务软件系统
财务系统呢,老师
你好先按你们约定的成本单价处理。 到时有差异调整下成本
老师你的意思是我先按保留两位数字处理,后面最后金额有差异,作差算嘛。
是的。 到时 在调整下差异
老师自用,或者赠送自己公司生产的产品,增值税是不是应该是和卖出去一样的
你好 自用是按你们成本价来结转领用; 如果是 自产送人 给员工或者送其他个人或者单位 视同销售出去 。这个是的