借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
老师:营业高峰期的易变现率,可以反映随营业额增加而不断增长的流动性风险,数值越小风险越大,不理解
法人个人帐户流水超多好不好
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
老师,这个减免税款要不要再做分录冲减销项税额?
这个是不需要结转的
那结转销项与进项税额时,未交增值税是6280元,抵扣减免税款之后是应交6000元,应怎么做分录
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 ,应交税费—应交增值税—减免税, 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税, 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款
好的,谢谢老师
老师,资产负债表,应收账款显示负数需要处理吗?
客户原本支付了车款,但是月末换车了,还没给客户开发票,就显示应收账款是负数
这个万重分类到预收账款
直接做个分录吗?借预收账款贷应收账款
账面不用账务处理的,直接报表调整就好