借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费

问个会计问题,买了个资产是个游乐园,买的资产评估总价大于我支付的价钱,这个差额要计入资本公积还是营业外收入呢
房子父母的怎么过户给孩子最省钱
老师,商货型出口企业退税怎么操作
请问老师,民非企业,根据借款合同确认关联公司的,应收利息,分录怎么写呢
根据2026新规,销售到保税区的货物应该怎么开票
老师,员工拿自己的房租发票来报销减少工资缴费基数这种操作可以吗?视为公司宿舍,作为公司福利费支出
老师,我公司是电商公司,用的是云仓(我公司有五个云仓),用的是旺店通erp,在网店通里怎么导每个云仓每日的所有产品的库存量?
请问房租押金需要开票吗
小规模的项目帐怎么做
老师,请问3月份,我公司买原材料10万元,生产加工盘扣型号是0.2m,3月份领用了原材料8万元,加工好后,盘扣0.2米的,已入库合计20吨。这批入库的基座0.2m的成本,等于料的成本是8万元,加上工人工资5000元,制造费用5000。这9万元是加工盘扣0.2m的成本,3月份卖出这批货,销售了20吨,结转成本的时候,借主营业务成本9万,贷库存商品9万,对吗?
老师,这个减免税款要不要再做分录冲减销项税额?
这个是不需要结转的
那结转销项与进项税额时,未交增值税是6280元,抵扣减免税款之后是应交6000元,应怎么做分录
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 ,应交税费—应交增值税—减免税, 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税, 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款
好的,谢谢老师
老师,资产负债表,应收账款显示负数需要处理吗?
客户原本支付了车款,但是月末换车了,还没给客户开发票,就显示应收账款是负数
这个万重分类到预收账款
直接做个分录吗?借预收账款贷应收账款
账面不用账务处理的,直接报表调整就好