借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
老师我想问一下如果财务软件只有一个记账的功能,怎样记账能看出来哪笔收的银行存款开没开票?
做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用,是a.公司代付的,比如工资和报销有些a公司他们做账的时候写其他应收款——b,有些直接记在自己费用了,然后让我们b公司这些记他费用的我们就不用做分录记录了,这个合理吗我外账不记这些,内账把所有b公司费用都做分录可以吗,但是我这边得报员工个税,员工工资我在外账没有记录也没法报个税吧,还是没什么影响啊老师
没交保险的员工工资报税的时候,用在财务报表上体现这笔费用吗
老师,小规模纳税人生鲜超市这个月才开业,都是零售散户。没有开票,报税直接做无票收入吗
老师,公司筹建期时,老板借给公司资金都超过注册资本100万了。如果银行账户(公户)开好,直接吧100万转入实收资本里吗?分录:借:银行存款100万 贷:实收资本 100万 这样吗? 前面挂的,其他应收款-老板 这个怎么冲
公司筹建前期老板预先拿了100万进货,钱没有进入对公账号,有私号转入供货商账户,这100万注册资金吗?做账时是否也记在实收资产科目
帮我比较下,用小规模公司开3点专票,我们给别人5点,单价是230,用一般规模开13点专票,给别人13点还有外加附加税和其他小税种,单价260,哪种划算
做b公司的账还在筹建期间b公司的一些费用,是a.公司代付的,比如工资和报销有一部分单据被a拿去做成凭证了,b公司这边我用复印下也做分录写上其他应付款a吗?因为还要报个税
和客户以FCA上海方式签订合同,报关单申报填写的FOB,费用一栏都没有填写,但是我司支付了516元的进仓费和操作费,请问填写的正确吗
老师,做卖汽车的外账,记账凭证附件,需要附件销售合同吗?
老师,这个减免税款要不要再做分录冲减销项税额?
这个是不需要结转的
那结转销项与进项税额时,未交增值税是6280元,抵扣减免税款之后是应交6000元,应怎么做分录
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 ,应交税费—应交增值税—减免税, 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税, 贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款
好的,谢谢老师
老师,资产负债表,应收账款显示负数需要处理吗?
客户原本支付了车款,但是月末换车了,还没给客户开发票,就显示应收账款是负数
这个万重分类到预收账款
直接做个分录吗?借预收账款贷应收账款
账面不用账务处理的,直接报表调整就好