需要看入账的金额,购销合同就是采购金额与销售金额的不含税价作为计算的基数,看本省的政策,存在一定的减免税,就是对于计算基数的打折减免,属于税基减免,再乘以万分之三 计算购销合同的印花税。

你好,老师,我们公司属于商贸公司,如果缴纳印花税,购销合同的计税依据是什么呢?按照什么来?采购需要缴纳印花税?销售也要缴纳印花税?
老师,请教一下:我们公司是商贸企业,销售货物没有签订合同,印花税的计税依据怎么计算,是按照不含税销售额还是按照销售额来算呢?
小规模商业公司,印花税计税依据金额怎么算?没有购销合同 是按销售金额吗?
你好,老师,我是小规模销售货物企业,没有签订销售合同,印花税计税金额按什么来算?
老师我们和客户签订的销售框架合同,每个月初需要报价 结算金额按照报价单来结算,那印花税计税金额是按照含税价还是不含税价格
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
老师,我的意思是说没有签订合同,销售金额这边怎么确定金额,是按照含税销售额还是不含税销售额呢?
没有签订合同,就看你入账的不含税金额,就是入账的采购金额,以及入账的销售金额。就是做了账务处理的采购金额与销售金额
老师意思是说都是不含税价格对吗?
是这样,营改增之前,计算印花税是按含税金额作为基数计算,营改增之后,计算印花税,能够价税分离的,就是按不含税金额作为基数计算。