你好,这个是一般纳税人还是小规模,一般纳税人,你这个申报是多填写附表3 小规模多填写附列资料本期扣除额,含税填写,比普通申报

老师,差额征税跟普通的有什么区别
老师旅行社的差额征税开发票和普通的开发票有什么区别
老师,差额征税报税跟普通的有什么区别
你好老师,旅行亲差额征税和普通征税具体有什么区别
老师,差额征税报税有什么区别
请问老师,进项税额转出以及补交上年度12月的未开票收入的增值税和所得税,怎么申报?财务报表需要更改第四季度和年度的 还是只更改年度的?以及今年的财务报表需要更改吗?如果需要如何更改?
旅游费怎么做分录?银行付
实收资本没有出资到位,账上可以做资本公积吗
文化传媒公司的帐是怎么做的?一个季度做一次吗?
老师中午好,老师,我想问一下子我每个季度报财务报表的时候,里边资产负债表的应收账款数可以加上预收账款数填写到应收账款里吗
老师,想请教一下,企业在一年中的成本费中,有哪几项费用是不用开增值税发票也是可以税前扣除费用不计入算企业所得税的?
老师,公司付了两笔款,发票也有,但老板要求不入帐,发票需要对方红冲吗?如果不红冲对公司有影响吗
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
有其他业务收入,必须对应有其他业务成本吗,之前做到了制造费用,可以吗
老师,我们公司原材料水渣是别的公司免费送给我们的,现在没有发票,只有水渣运费发票,怎么做账
小规模纳税人
这是一月份报的,主表跟附表,您看一下,是差额征税吗?但是发票没有差额字样
含税收入填的是主营业收入,扣除数填的是成本
本期扣除额有就是差额申报了
1那报税或者做账有什么区别?2我以前照着普通报税做的帐,需要改吗,3这个月的税也报了,有什么区别?只填的主表,而且填的是开票数,4如果是差额征税,为什么发票上没有差额字样
1 ,多了这个主营业务成本应交增值税,贷应付账款,收入是一样做,2 你具体做啥行业的,那这个对应这个成本含税做?需要这个冲下,主营业务成本,负数, 应交增值税,这样,3 你这个开发票开啥,是啥行业?4 有些开发票是全额开发票差额申报 差额征税全额开票的业务有:1、中国证券登记结算公司;2、建筑服务劳务分包;3、一般计税房地产销售;4、融资租赁服务;5、融资性售后回租服务收取租金;6、物业管理服务收取自来水费;7、转让2016年4月30日钱取得的土地使用权;8、航空运输代理提供境外航段机票代理服务;9、一般纳税人提供客运场站服务;10、航空运输销售额;11、一般纳税人转让2016年4月30日前取得的不动产。 差额征税差额开票的业务有:1、经纪代理服务;2、融资性售后回租服务收取本金;3、旅游服务;4、劳务派遣服务;5、安保服务;6、人力资源外包服务;7、公益特服号接受捐款;8、签证代理服务;9、代理进口;10、境外单位考试费;11、金融商品转让;12、机票代理服务;13、小规模纳税人转让不动产。
旅行社的,我给你发的图片报的没问题吧?其他都一样,就是增值税报税不一样是吧?多填个附表是不是?
没有问题,含税收入填的是主营业收入,扣除数填的是成本 需要换成这个不含税收入,做主营业务收入, 可以全额开发票,差额申报,http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_9d59db650102wjaz.html 查到这个说明,你这个对应这个做分录不做改下, 贷主营业务收入,负数 ,贷应交增值税,成本做,借主营业务成本 负数,应交增值税,不需要交税,做借应交增值税,贷营业外收入,那是你们开发票没有选择差额,所以没有
如果开发票没有选择差额,那为什么还用差额报税?是不是不对了?
这个需要你电话问下你税局口径,有地区是可以这个全额开发票差额申报去交税,
哦,如果我全额开发票,全额报税可以吗?10万左右,也没超45万
你好这个也可以,你这个本期扣除额不填写也可以
但是必须填附表是吗,我已经报完了,没填附表
这个你可以直接打开保存没有提示,可以不需要填写数据,这个,