你好,这个是一般纳税人还是小规模,一般纳税人,你这个申报是多填写附表3 小规模多填写附列资料本期扣除额,含税填写,比普通申报

老师,差额征税跟普通的有什么区别
老师旅行社的差额征税开发票和普通的开发票有什么区别
老师,差额征税报税跟普通的有什么区别
你好老师,旅行亲差额征税和普通征税具体有什么区别
老师,差额征税报税有什么区别
我们是小规模纳税人,一般开票我都是直接做应交增值税,这个月我们开的有专用发票3个点的,这个做法,科目有啥区别不
老师您好,餐厅用大灶维修,更换配件,开票可以开成生活服务吗?
老师,我们老板朋友用公司开票走账,没有进项,老板让扣除几个点后,用备用金给他,比如给他8000元,这个借方该记到哪个科目呢
老师,公司有服务收入,销售商品收入。是不是只有商品收入缴纳印花税,服务类不需要
老师,个体经营所得报表成本可以自己改吗
小企业会计准则 1、多年前 收不回来的房租押金 收不回来了 跨年了 要怎么在25年做分录 要交哪些税 ,2 多年前 组的个人房子 电费没有发票 一直挂的预付 25年调增 会计分录要怎么做 要交哪些税 。请老师一一详细解答
你好,若干年前公司在租的地上自建房屋,这个房屋价值没入账,所以固定资产原值就没有它,但交房产税了,当时房产计税依据是7万,现在税务局系统升级了,在汇算企业所得税的系统提示了,说房屋原值少了这个7万,我该如何处理呢?企业所得税报表原值肯定得加上这7万,本年折旧和累计折旧填0?那账上怎么改呢?谢谢
老师,股权转让哥哥转给弟弟要交个税吗?印花税怎么交,金额输入什么呀
企业所得的附报事项中已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬该怎么填
老师,今年没收入公司有进项税额一直没抵扣26万多(借: 生产成本,贷;应交税费-应交增值税-进项税额)这个科目, 12月份有建筑用石料按3%简易征收开的专票销项税额41万,简易征收不能抵税按41万交增值税,那留底的26万年底怎么结转,?从
小规模纳税人
这是一月份报的,主表跟附表,您看一下,是差额征税吗?但是发票没有差额字样
含税收入填的是主营业收入,扣除数填的是成本
本期扣除额有就是差额申报了
1那报税或者做账有什么区别?2我以前照着普通报税做的帐,需要改吗,3这个月的税也报了,有什么区别?只填的主表,而且填的是开票数,4如果是差额征税,为什么发票上没有差额字样
1 ,多了这个主营业务成本应交增值税,贷应付账款,收入是一样做,2 你具体做啥行业的,那这个对应这个成本含税做?需要这个冲下,主营业务成本,负数, 应交增值税,这样,3 你这个开发票开啥,是啥行业?4 有些开发票是全额开发票差额申报 差额征税全额开票的业务有:1、中国证券登记结算公司;2、建筑服务劳务分包;3、一般计税房地产销售;4、融资租赁服务;5、融资性售后回租服务收取租金;6、物业管理服务收取自来水费;7、转让2016年4月30日钱取得的土地使用权;8、航空运输代理提供境外航段机票代理服务;9、一般纳税人提供客运场站服务;10、航空运输销售额;11、一般纳税人转让2016年4月30日前取得的不动产。 差额征税差额开票的业务有:1、经纪代理服务;2、融资性售后回租服务收取本金;3、旅游服务;4、劳务派遣服务;5、安保服务;6、人力资源外包服务;7、公益特服号接受捐款;8、签证代理服务;9、代理进口;10、境外单位考试费;11、金融商品转让;12、机票代理服务;13、小规模纳税人转让不动产。
旅行社的,我给你发的图片报的没问题吧?其他都一样,就是增值税报税不一样是吧?多填个附表是不是?
没有问题,含税收入填的是主营业收入,扣除数填的是成本 需要换成这个不含税收入,做主营业务收入, 可以全额开发票,差额申报,http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_9d59db650102wjaz.html 查到这个说明,你这个对应这个做分录不做改下, 贷主营业务收入,负数 ,贷应交增值税,成本做,借主营业务成本 负数,应交增值税,不需要交税,做借应交增值税,贷营业外收入,那是你们开发票没有选择差额,所以没有
如果开发票没有选择差额,那为什么还用差额报税?是不是不对了?
这个需要你电话问下你税局口径,有地区是可以这个全额开发票差额申报去交税,
哦,如果我全额开发票,全额报税可以吗?10万左右,也没超45万
你好这个也可以,你这个本期扣除额不填写也可以
但是必须填附表是吗,我已经报完了,没填附表
这个你可以直接打开保存没有提示,可以不需要填写数据,这个,