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运费收到发票,未付款,请问怎么做会计分录?

2021-07-10 18:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-10 18:56

您好 请问是购进货物还是销售货物的发票

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快账用户4049 追问 2021-07-10 18:56

购进和销售同时遇到这种情况

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齐红老师 解答 2021-07-10 18:58

购进 借库存商品 贷 应付账款 销售 借 销售费用 贷 应付账款

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快账用户4049 追问 2021-07-10 18:58

可以贷其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2021-07-10 19:00

可以贷其他应付款

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您好 请问是购进货物还是销售货物的发票
2021-07-10
你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-05-16
收到含海运费货款: 借:银行存款(按收到金额和汇率换算) 贷:主营业务收入(不含海运费金额换算) 贷:其他应付款 - 代收海运费(海运费金额换算) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按不含海运费收入计算) 收到海运费发票: 若代收海运费挂账金额与发票金额一致: 借:其他应付款 - 代收海运费(按发票金额和汇率换算) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(按发票金额和税率计算) 贷:银行存款(发票金额及税额换算后合计金额) 若发票金额大于挂账金额,差额为 M: 借:其他应付款 - 代收海运费(挂账金额换算) 借:销售费用 - 海运费(M 换算) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(按发票金额和税率计算) 贷:银行存款(发票金额及税额换算后合计金额) 支付海运费: 若海运费由企业承担: 借:销售费用 - 海运费(按支付金额和汇率换算) 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)(按支付金额和税率计算) 贷:银行存款(支付金额及税额换算后合计金额)
2024-12-31
你好,这个是入库之前的吗?如果是的话,借库存商品,贷银行存款和货物一块。
2023-09-22
借管理费用 贷银行存款
2021-11-19
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