你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款

货已收到,货款已付,发票未收到,会计分录怎么做
货款已付,货已收到,发票未收到,会计分录怎么做
本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?
老师,支付网络费8000元银行已付款,发票没拿到,怎么做会计分录?下月拿到发票又该怎么做会计分录?
本月付款,本月收到培训费发票,怎么做会计分录,
老师,跨境电商,请问我们用期初的汇率做账的,请问月末做汇兑损益的时候,需要把汇率改成月末的吗?还是直接结转
借平台白条付货款,到期还白条款,怎么写分录?
服装公司样子嘛去质检,样子寄给客服了,这部分服装怎么做账
老师,注册资本已经实缴的能不能减资
借平台白条付货款,到期还白条款,怎么写分录?
老师,公司买酒和烟,送出去要交税吗?业务费用
您好!老师,之前在记帐公司今年5月接过来的帐都没有做银行流水,从2025年6月到现在没做银行流水,但是公司有公户,现在要把之前流水做到5月份里面吗?
老师,公户转的备用金,采买东西没有发票抵怎么办
红冲的发票金额大于本月开票金额怎么办,已经红冲了
老师 请问个人的,没有身份证提供, 可以开票给他吗
如果我上月未收到票时,可以做暂估管理费怎么计会计分录呢
你好 借:管理费用,贷:应付账款—暂估
但是上个月已经贷银行存款了
要是上个月已经做了借:管理费用,贷:银行存款
(是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,上月已经付了款了,借:应付—暂估,贷:银行存款。
那我下月收到发票不知道如何做账了
你好,把之前的分录红冲,然后这样做分录 借:管理费用,贷:银行存款