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本月办公费发票未收到已付款,怎么做会计分录?下月收到专用发票怎么做会计分录?

2022-05-16 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-16 16:03

你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款

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快账用户5903 追问 2022-05-16 16:20

如果我上月未收到票时,可以做暂估管理费怎么计会计分录呢

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齐红老师 解答 2022-05-16 16:21

你好 借:管理费用,贷:应付账款—暂估 

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快账用户5903 追问 2022-05-16 16:31

但是上个月已经贷银行存款了

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快账用户5903 追问 2022-05-16 16:31

要是上个月已经做了借:管理费用,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-05-16 16:32

(是针对这个回复有什么疑问吗)

(是针对这个回复有什么疑问吗)
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快账用户5903 追问 2022-05-16 16:49

是的,上月已经付了款了,借:应付—暂估,贷:银行存款。

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快账用户5903 追问 2022-05-16 16:49

那我下月收到发票不知道如何做账了

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齐红老师 解答 2022-05-16 16:50

你好,把之前的分录红冲,然后这样做分录 借:管理费用,贷:银行存款 

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你好 本月办公费发票未收到已付款,借:预付账款,贷:银行存款等科目 下月收到专用发票,借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-05-16
借库存商品贷应付账款暂估
2022-04-21
你好,本月付款,本月收到培训费发票 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—职工教育经费 借:应付职工薪酬—职工教育经费 ,     贷:银行存款等科目  
2022-08-01
你好,借库存商品贷应付账款暂估
2022-04-21
你好,上一个月做到了预付账款里面吗?如果是的话,借管理费用应交税费应交增值税进项贷预付账款。
2022-06-28
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