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老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
老师,我房地产营业税那会产生的面积差,现在开票开的是5%简易计税,申报表普票收入那保存不了,在专票那栏可以保存,但不是开的专票,这个数应该填在哪栏申报?
老师,我们是建筑行业简易计税,按照3%专票开票,在申报增值税的时候,主表和附表数据都是按照简易计税填写的,但是在附表三当中,本期服务不动产无形资产价税合计额(免税销售额)那一列怎么自动生产数据价税合计的金额?
老师,我们是一个小规模,1季度开了几张1个点的专票,按照开票金额,我们专票那1个点应该如实交税,但是在申报增值税的时候,应缴增值税跟我们开票金额那个应缴的增值税,相差3分钱,我该怎么让这两个数据相等?在哪里可以调一下嘛?申报表里面数据都改不了
老师你好,我在申报增值税报表时六月收入小于开票收入我可以用负数冲以前的未开票收入,现在出现的是五月我有简易计税 3 % 减按 2% 的收入填写了增值税减免税申报表,那么六月减免税申报表有期初余额现在主表 23 栏有减免申报表的余额,应纳税额合计栏出现减免税额余额负数是个什么情况啊,我该怎么处理呢?
老师,您好!个税是以实际发放的金额缴纳吗?比如工资每月是1万,1月没发,2月发了2万,是不是1月0申报,2月按2万申报
制造企业的燃气费,不用暂估吧,我们是在手机上下单,截图先报销。发票可能不会在当月开出来。这种需要咋做比较合适合规
老师为什么有的企业纳税等级平分从90往下减,有的企业是100分往下减?这企业企业之间有什么区别?
找郭老师,专项提问,其他老师不要接啊
老师,我们是一个个体工商户,餐饮行业。那税务现在跟很多外卖平台的后台数据都链接上了。我们做不了核定征收了。那还有什么样的征收方式能比较合适呢
老师,制造业,包装材料出库怎么做账
老师我们单位拿自己的买的设备做抵押融资租赁 我给对方打还款时 是备注还贷款 还是说付租金
老师,就是个人给公司代记账,发票怎么开给他的公司呢
老师我采购运费是800不含税,我们是小微,小规模,950开票价,我是开合适不开合适 我的理解是现在不开,等到明年汇算清缴800调出来叫0.05的税,是吗?800×0.05=40。是这样吗,现在开票倒不合适了,多花150。这样对吗老师?
老师,我们是小规模公司,请问一下,我们可以用公司的名义买进来一辆车吗,同时还得取得汽车销售统一发票,这样可以吗