你好 做账可以 但是不允许抵扣所得税
老师,请问资产负债表这个固定资产折旧还有账面价值,年报的时候要填写固定资产那张表吗
7月份拿到非全日制毕业证书,可以报考中级吗?
我的二个日本公司需要做账
假设企业当期开了1000万,但是进项票只有300万 剩下的次月成本会陆续进来 可以先计提一部分成本吗?
老师您好,请问这个采购合同这样的格式会影响出口退税嘛
老板有3个不同门店,员工采购物品和原材料,三个店都有用,都是一起在网上采购,就只一笔订单,问那报销的时候 贴哪一个单啊?怎么分成本?
受托方提供材料并加工给我们,我们收到发票怎么做帐
老师,劳务派遣一般纳人或小规模纳税人差额征税,收到用工单位105万,代付员工工资社保费80万,一般纳税人和小规模纳税人的会计分列怎么做?
老师您好,取得发票有两种商品在一块开的发票,我们销售的时候可以单独开灶具发票1500元吗?因为有时候是单独卖的
以前几个月的进项税怎么能查到抵没抵税
一定要有发票才可以做账抵扣吗
房东如果就一直不给我公司开票呢
你好 是的 抵扣所得税得有发票 借预付贷银行存款 按月借管理费用贷预付账款
意思是一直挂在账上
但是老板已经将钱给房东,而房东又不给票,我怎么做账
因为公司经营是人员工资,所以我把工资做为成本可以吗
正常做账 汇算清缴调增 借预付贷银行存款 按月借管理费用贷预付账款 2021-07-10 21:31:51 你说挂账是什么意思 预付没有挂账 最后会分摊完毕
意思是,公司是咨询公司,主要的成本就是员工工资,所以我把工资做为成本在记账可以吗
汇算清缴调增还是要把这笔钱给调出去对吧
那干脆不做账可以吗
提供服务人员的工资可以做成本 如果是财务部门还是管理费用
是的 不需要还钱给法人吗
老师如果我现在做账。是借管理费用,贷库存现金
那你说的年底汇算清缴的时候,在把钱给调出来吗,我问的是房租,这样会不会很麻烦
你好 你有现金借方余额吗
没有,只能跟法人借款
借预付账款贷其他应付款做这个 借款单
老师,还是不懂
借预付账款房东贷其他应付款,你老板这个没有看懂吗?提前支付给你房东,但是这个钱不是从你银行账上出的,也不是现金,是借老板的
那汇算清缴的时候怎么调增
纳税调整明细表扣除项目 填写其他30蓝张载金额
什么叫其他30蓝张载金额
找到纳税调整明细表 里面有 你打开就能看到 张载金额 有一列