我开了红字发票又重新开1张 这个是不是7月开的,这个对应这个你2季度申报是根据4-6月去申报,
老师上午好,请教一个问题:公司去年12月份开了一张增值税专用发票,今年1月发现单价错了少开居了500元,就红字发票冲回,重新开具了一张正确单价的发票,和去年的发票总金额相差500块,这个我会计分录要怎么做
老师早上好,请问我6月开的一张发票7月份退回。我开了红字发票又重新开1张,实际销售金额和汇总销售金额正好就差上个月退回的金额,
老师你好!我们上月有一张进项发票,销售方说要我们退回重开,我就做了进账税额转出,可是他们又说不退了,那我们开的红字发票信息表还能作废吗?
5月开的普票,7月发现这张发票的票号不对应,7月开了这张发票的红字发票,然后又开了一张一样金额的正常发票?请问老师,我5月的这张错的发票要从对方收回来吗?还是就把7月开的这个红字和新开的正常发票给对方留好了么?
老师您好,请问本月有商品销售退回,可以就退回商品部分金额开一张负数开票吗?还是得全部冲红再开一张正确的发票。发票是8月份开具的,9月份商品退回。
在我小规模期间我采购了这批货物回来我并未在我小规模期间进行销售,也没有按小规模的征收率开具发票的嘛,当时供应商开具了普票给我,我现在成为一般纳税人了可以要求供应商换开成专票给我吗?
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师6月份销售的7月份退回的,7月又重新开了1张给对方
我做账1进1退对吧
税控盘上,实际销售金额和汇总金额不一致
是的, 1 做账可以先按6月蓝字做收入,这个7月开红字,做负数冲收入,重新开再做收入,或者是直接按正确做收入,6月做账的时候,
实际销售金额和汇总金额不符怎么处理
实际销售金额和汇总金额不一致,这个不是你盘子6月那个错误么?咋不符?
你说的是哪两个数据不符?可以截图看一下吗?
什么意思?我6月份的正确
你的意思是7月不对?汇总销售金额 你这个汇总金额,减掉红字么,你是不是去那个查发票明细那个汇总金额,指的这个?
老师我7月份红冲的金额又给她开了一张这不就抵了吗?
可以,你申报时候看实际销售额,你汇总统计表上面根据实际销售额,去申报蓝字%2B红字,减掉之后去申报了,我问你说查汇总金额是不是发票明细查询 ?那没有算红字,
好的老师,明白了
好的我先回复别的学员了