同学您好,您这是属于免税的还是1%的

老师,自产自销农副产品减按百分之一缴纳增值税,我们又是自产自销免征增值税,4—6月含税销售额是27545,这里应该怎么申报
老师,我是一般纳税人购进免税普票自产自销农产品,之后又开立增值税专用发票转卖,报税时,进行进行增值税进项抵扣,需要按照成本法或投入产出法核算进项额吗
老师,一般纳税人销售自产的农产品可以开具增值税专用免税发票吗?小规模纳税人和一般纳税人销售自产的农产品,应该开具什么发票?我们应该怎么抵扣
我开的是收购农副产品发票,可抵扣9,增值税申报提取数据时,这个购进的金额自动提取到表一免税销售额里了,收购发票也不是销售啊?
老师,自产自销农产品 我们种植桔子卖的 印花税怎么缴纳 按收入的万分之三吗 是不是免征增值税?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
那第二栏中填什么,1%的税额吗
您开票是开的1%的税率,那这1%是减免的是吗,也就是实际也是不需要交的对吗
是的呢呢
您开的是普票的是吗,那您填申报表就填主表的第九和十栏
那么免征增值税项目,销售额是不含税销售额吗
免征增值税的,是没有税的,计不存在含税不含税的
老师,好像不对哦,自动在这些栏次哦
您是自动在11栏的是吧
还是不行,为什么每次申报都那么难呢
您的发票金额到底是多少
27545,老师,这个数字是价税合计
您好 ,那提示里面的28090.44是什么
不知道,是系统提示错了吗
税务局会故意提示错吗
一般情况下是不会的,实在不行明天问下税务局
这些数字是税务局录的吗
老师,我不知道这个怎么选哦,
之前是这样子的,我们是农副产品自产自销
老师,还在吗
印花税的,您填合同金额就可以
那后面我应该怎么选,还有很多要拍出来
您有需要享受减免吗