您好,借以前年度损益调整,借无形资产(红字)
请问去年将管理费用计入了无形资产今年怎样改正呢?
去年把管理费用计入了无形资产,今年应该怎样冲回啊?没有摊销
老师,去年有笔费用应计入管理费用,却记到了长期待摊费用,今年一直也没摊销,该怎么处理?
老师你好现在发现2022年一笔管理费的专利计入了无形资产无形资产没有摊销那今年怎么冲销
老师您好,小规模纳税人去年将管理费用错计入了无形资产,后续未摊销,请问今年怎么处理呢
请问24年未计提全年奖金,25年准备发24年年终奖,可不可以当月计提当月发放?
老师你好,我人5月发票开超500万,多久要去办里手续没罚款
企业为小规模纳税人,第一取得含税收入20万,求增值税含税收入
开5万的专票正常销售货物,个体户税率1% 要缴纳增值税附加税还有什么税,大概要交税多少
老师,您好!请教老师您 公司员工到餐馆吃饭,餐馆开来了半年的普通发票32500元,请问老师,这个应该如何入科目呢? 谢谢老师指导!
我们主营业务是水性压敏胶,用包装桶装成品,本月我们公司和我们下游客户共同购进了一批包装桶,付款我们公司付的,发票开给了我们公司,下游客户购买的那部分包装桶货款已汇入了我们公户,我们可以给他们开包装桶发票吗?
你好!老师 我们是一家汽车贸易公司!目前我们这边有一批20辆车,具体操作是这样的,汽车4s电开给我们专票95500元/辆,我们以138500元/辆价格卖给第三方喜滴运营公司,给喜滴运营公司开普票。高开票45000元的部分,喜滴通过给我们开6个点服务费的专票,剩余7个点结算给我们。这样操作是否划算!有啥税务风险?
哪一位聪明的老师,教教我选项b是什么意思?预付年金期数减一系数加一,转换为普通年金然后时间点就来到第四年年末,然后再从第三年末往前走三期吗?
老师好,公司去年前年季度的财务报表期初数都是一致的,然后第四季度财务报表的期初数变了,这样会有风险吗?
老师好,哪些专票不能抵扣税额
借利润分配-未分配利润贷无形资产
这样对不对的
你怎么两个都是借
您好,是不对的,借无形资产(红字)
借以前年度损益调整,借无形资产(红字)
两个借是什么意思呀,完全看不懂了
您好,就是做更正处理,减少无形资产,增加费用