借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税6242.84 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税6242.84 借:营业税金及附:749.15 贷:应交税费-应交城建税437 应交税费-应交教育费附加187.29 应交税费-应交地方教育费附加124.86 借:应交税费-应交城建税437 应交税费-应交教育费附加187.29 应交税费-应交地方教育费附加124.86 应交税费-应交增值税-未交增值税6242.84 贷:银行存款6991.99
企业办税员在电子税务局怎么查
还是不懂什么意思,能再讲一下吗
我账上的进项税额和电子税务局的 收到的增值税发票进项对不上,咋回事
公司年会餐饮费,需要申报个税吗,怎么入账
公司的车交的罚款可以入费用吗?凭什么单据入费用?
老师,环保税会计分录怎么做的
老师,第一季度盈利,第二季度亏损,结果第二季度把第一季度盈利的抵进去,还是亏损,可以按亏损这样申报吗?
老师,自己家的小公司,二季度利润有点高,以前工资都是0报,6月给做点工资,可以抵扣一下所得税,退休返聘人员也得报个税是吧?还有什么办法可以抵扣一下所得税啊?
老师,公司没有业务,只有工资走的其他应付款,然后做完账就是这样的分录,您看看图片,现在注销呢,专管员不让有数字的,怎么处理?账上没有现金,走的其他应收,但其他应收是负数,财务报表就调到其他应付账款了
老师好,外购的无形资产研发加计扣除是摊销额✖️2还是✖️3
老师,前面那个增值税也一定要写两笔是吗
也就是那个转出和未交一定要这样处理是吗
对的,那两笔是4月份做的,5月份扣款就是下面的
不做前面那一笔行不
也可以,但是你要结转应交增值税
我像你那样做那一笔,期末就不用结转了呗
是的,如果4月份做了就不用结转
老师,印花税你没做上去,是不需要做还是漏做
借:税金及附加70.7 贷:银行存款70.7
跟前面城建税的那几种处理是一样的哈
老师,印花税是不是不需要计提
对,不需要计提,在缴纳的时候做一笔分录就好
老师,我能知道为什么吗,那几笔都要计提,唯独这笔的处理不一样?
新会计准则里印花税不通过应交税费核算,而利润表中的“营业税金及附加”项目调为“税金及附加”项目,所以不需要计提应交税费
老师,我前面计提了,您一直没回复我,我以为跟那几种税的处理是一样的,我现在不删掉行不行,如果计提了会怎么样
你是怎么计提的?你把分录写一下
借:税金及附加,贷:应交税金 借:应交税金,贷:银行存款
如果做了也没关系,一借一贷冲掉
好的, 谢谢老师
好的不客气哈,祝生活愉快