同学,你好。以工人的工资作为主营业务成本,借:主营业务成本贷:应付员工薪酬;发放工资的时候,借:应付员工薪酬贷:现金/银行存款
老师,请问公司的装修劳务费收入,以工人的工资作为主营业务成本,发放工资的时候和结转成本的时候分录该怎么写?
老师甲公司是工程公司给乙公司开的劳务费,甲公司结转成本的时候会计分录怎么录,是 借主营业务成本 贷生产成本生产成本_劳务费 还是借主营业务成本 贷管理费用_劳务费 如果这两用都不对,怎么写分录
老师您好!我们公司是从事外加工的企业。外加工包含机加工和机修,确认收入的时候,统一记在了“主营业务收入-外加工”,没有分机加工和机修。请问结转成本的时候,机加工和机修可以分开结转吗?“主营业务收入-机修”“主营业务收入-机加工”?
老师,公司偶尔有劳务维修费收入,公司名下员工就1人,那这个人的相关工资和社保我是入劳务费还是期间费用,如果入了劳务成本,那我没有劳务维修费收入的时候,工资结转不到损益里。如果我不走劳务成本,那有劳务收入的时候怎么结转,需要每个月都分开吗
老师我收入的时候 借:预收 贷:主营业务收入 结转成本时候 借:主营业务成本 贷:工程施工 那合同毛利呢?怎么做分录?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?