你好,可以的,增加二级科目就可以。
老师好,公司是机械设备制造业,有时候专门挣加工费,对方拿料我方加工,开发票加工名称写 劳务*管板加工费,做分录是 借应收账款贷主营业务收入 应交税费销项税 对不对?
老师您好!我们公司是从事外加工的企业。外加工包含机加工和机修,确认收入的时候,统一记在了“主营业务收入-外加工”,没有分机加工和机修。请问结转成本的时候,机加工和机修可以分开结转吗?“主营业务收入-机修”“主营业务收入-机加工”?
老师,小小加工厂,主营有维修小型设备和组装加工两块业务,自己不生产原材料,都是从外部购入,(一部分按图纸加工好的原材料,一部分购入的是需要安装的成品,比如减速机,直接组装即用),问题是:1.维修用的材料记入什么科目 ?
老师您好 我们做账时的分录是这样 收到发票时,借:工程施工-人工费/材料/机械 贷:应付账款 结转工程施工: 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费/材料/机械 开具发票确认收入时:借:应收账款 贷:应交税费-销项 +工程结算 借:主营业务成本 + 工程施工(合同毛利)贷:主营业务收入 借:主营业务收入 贷:工程结算 这样的话,借方有两笔主营业务成本,贷方有两笔工程结算 是不是导致成本增加或者科目重复
公司的主营业务是机械加工和维修,没有产生产品,维修好客户的商品后交付给客户,车间人员的工资和设备的折旧费用等直接计入主营业务成本/劳务成本可以吗?不通过制造费用科目?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作
老师,现在母公司要把子公司吸收合并,成立母公司下的分公司,我现在的子公司下面有三家分公司,三家分公司的收入成本截止时间是6月30日日,且三家分公司是独立纳税主体,现在正在办理三家分公司的税务清算,但是6月前有部分三家分公司的进项发票为取得,这部分进项发票可以在7月份开子公司的发票吗,7月份对应收入也在子公司。从8月1日开始在,新成立的分公司进收入和成本?
我刚才说错了,确认收入的时候是“主营业务收入-外加工”,结转成本的时候是“主营业务成本-机修”“主营业务成本-机加工”。就是确认收入的时候总体确认的,结转成本的时候分开结转的。
如果你能分出来的,可以。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。