1、首次购买税控设备和每年交的技术服务费计入到管理费用中: 借:管理费用 贷:银行存款/库存现金 2、实际发生抵减时冲减管理费用(如果本期不抵减无需做账务处理): 借:应交税费—应交增值税(减免税款)(抵减一般计税) 或应交税费—简易计税(抵减简易计税) 或应交税费—应交增值税(小规模纳税人抵减) 贷:管理费用(或者借方红字) 参考文件:《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)二、账务处理(九)。

请问老师,航天信息的金税盘和技术维护费可以抵扣,我这个月没销项不能抵扣,航天信息的发票这个月需要入账吗,分录怎么做
航天信息开具的普通发票,技术维护费280元和企业财税风险预警系统365元都可以全额抵扣吗
老师,请问航天信息技术维护费280可以直接计入进项税额吗
请问航天信息开的280元税控技术维护费不是第一次交,还能把进项票使用吗
请教老师:现在航天每年的技术维护费280元还可以全额抵扣吗?相关分录是怎样做的呢?
财报上应付职工薪酬,填个税申报的金额,还是应付职工薪酬总金额
朴老师,请问2021年的进项税也记重复了,这个月冲掉,导致本月的未交增值税不正确,怎么去冲销这笔重复的进项税?
利润分配的个税是不是固定20 %
今年补计提以前年度我的折旧费,怎么入账?
账上未交增值税借方余额比报表少,账上怎么调
老师就是我们需要处理一些废纸箱,我们主营是生产纸箱销售的,我这边怎么走流程啦,需要老板签字确认吗?在税务上怎么做才合规啦?
2025年企业职工基本养老保险缴费基数上下限已发布实施,2025年7月至2025年10月的费款需比照新的上下限标准缴纳差额部分费款,请在【社会保险费申报】模块按月选择所属期进行申报缴费。这个要补单位部分的还是个人部分的
老师,我想让单元格的内容24.6g显示为24.6参与计算,显示为数字格式,怎么自定义单元格格式呢?
老师上午我来访问过了,想问一下,老师可以再帮我看一下,我的资产负债率达到标准了,是在50%左右吗,谢谢
找朴老师解决一下问题,谢! 成立多一家外贸出口公司,如果按税负是2.91%,年收入6千万,怎么倒推成本,进项,要交多少增值税,企业所得税,能帮忙算一下吗?
那这个减免税额科目是要结转到哪个科目
那这个减免税额科目是要结转到哪个科目 不用结转
不结转,做账怎么体现出在这个应交增值税的基础上减了税款
就像进项和销项要结转到未交增值税,这个减免税额要不要也结转到哪个科目
就像进项和销项要结转到未交增值税,这个减免税额要不要也结转到哪个科目 不用