你好,借其他应收款贷银行存款打给他的是什么钱?

就是对公账户,转给公司经营者的钱以前会计直接入账提取备用金,借,现金,贷,银行存款。这样可以不?还是要从借,其他应收款科目里面周转一下,在借,现金。贷其他应收款
老师,企业公账上的钱可以直接打给财务的银行卡吗?若做财务取现可以吗?就是借,现金。贷,银行存款。这样有什么风险?还是必须是借其他应收?
对公账户取现出来借款入其他应收款,还款现金时,借:库存现金 贷:其他用收款,然后财务拿现金去银行存入对公账户,借:银行存款 贷:库存现金,请问老师这样操作和做会计分录可以么
老师,应收账款已经设明细科目了,但是收到的是现金或是银行,可以不通过这个应收明细科目,直接做收银行或是现金可以吗?比如:收到张三货款:借;应收账款-张三,贷:主营收入;借:银行/现金,贷:应收账款-张三;可以直接做分录为:借:银行/现金,贷:主营业务收入。这样可以吗?
公司账户转钱到出纳卡上,出纳作为公司报销的备用金可以吗?做账可以直接记为 借:现金,贷:银行存款吗,或者还是需要记为借款?借:其他应收款-出纳,贷:银行存款,但是现金报销给员工怎么做账呢?是借:管理费用,贷:其他应收款-出纳还是 借:管理费用,贷:现金
购买原料,应付包装物押金,但是一直未付给供应商,包装物已入库,如何记账
买购物卡送给客户可以税前扣除吗
去年买的原材料100,今年退货了一部分50,发票已认证,会计分录怎么做,
想问问老板的车平时用来接待客户,但是车不在公司名下,车加的油钱公司需要报销,这合规吗?账务怎么处理,另外老板车的保险及维修费用,能报销吗?合规定吗?
老师,我的资产负债表,资产原值与固定资产卡片原值不一祥,我现在找到了,账上有器具,停车场道闸,灭烟筒,固定资产卡片没有,卡片有沙驰套装,水表,账上没有,这个我现在调整9月份固定资产原值与折旧,会不会影响我已经报税的金额,报表我可以这个月更改一下,这样可以做吗
你好老师现在厂家有一张发票开错了,下月补开,这张发票怎么处理?
老师,之前公司贷款利息银行没开发票,我都入了财务费用,现在发票要回来了,但是月份夸月了能不能把发票放到已记入凭证的费用里。
老师,长期借款,如果已过付息期,但尚未支时的利息,应通过应付利息的科目核算。如果按合同规定,按时支付利息,分录应怎么做?
公司已经注销,网银还剩一点钱转出,需要做账吗
老师,麻烦问一下,模具公司开始是小规模,后来又建立一个一般纳税人,(小规模和一般纳税人不是一个法人,分别独立存在的)现在有部分业务还在小规模户头,今天小规模收到10万块钱货款,如何正规操作的转入一般纳税人?可以规避风险不交税
就是备用金
有的人说只要是打给财务的就是取的现金出来作为备用金用
后期公司人员报销的时候直接付现金 这样可以吗
你好,做库存现金的话,必须是你提出实实在在的人民币才行。