同学你好 你们收到了两张发票对吗 你要计入长期待摊费用吗
老师,办公室消防改造在4月付款12935,并开了专用发票12935,6月付了尾款12935,也开了专用发票12935,当时老师,让我做分录:借长期待摊-装修费11866.97 应交增值税-进项税1068.03 贷:银行存款 12935 借:长期待摊费12935 贷:其他应付款-暂估款 12935,请问对吗?6月尾款怎么做分录
老师,办公室装修消防改造合同总金额25870,其中4月支付12935元,并开专用发票12935元,6月支付12935元,并开专用发票12935元,请问以上的分录怎么做?后面分摊的分录也麻烦写一下
分录膳(共2题,40.0分)42.(180分)海达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备.取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别作出会计处理
分录膳(共2题,40.0分)42.(180分)海达公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,2021年发生如下经济业务(1)2021年1月5日,海达公司购入一台需安装的设备.取得的增值税专用发票上注明买价50000元,增值税税额6500元;包装费1000元,运输费1000元,增值税税额共计150元,款项以银行存款支付。1月8日安装设备并支付安装费,取得增值税专用发票,注明安装费3000元,增值税税额390元。1月9日,设备交付使用。(2)3月5日,将一栋楼房发包给开泰建筑企业承建,工程总造价为1000000元。根据发包合同,预付工程总造价的60%,取得的增值税专用发票上注明价款600000元,增值税税额54000元,其余价款待工程完工验收合格后付清。12月20日,工程完工,验收合格付使用,补付剩余工程款,取得的增值税专用发票上注明价款400000元,增值税税额36000元。要求:请对上述业务分别作出会计处理
保定市博新商贸有限公司为增值税一般纳税人,2021年1月的业务情况如下:2021年1月,公司销售部门缴纳养老保险2920.35元,其中单位承担部分1946.91元,个人部分973.44元,缴纳失业保险121.72元,其中单位承担部分85.20元,个人部分36.52元,缴纳工伤保险144元。购进商品并取得增值税专用发票,金额131000元,进项税额17030元,款项已于上月支付。购进销售用包装纸箱并取得增值税专用发票金额4664.07元,进项税额606.33元,货款通过银行支付。支付广告费370元,取得增值税普通发票,现金支付。收到小规模公司开具的运费专用发票2785元,进项税额27.85元。报销销售人员出差取得的火车票650元。1月开出专用发票180000元,普票5500元,未开票收入为7900元(均为不含增值税金额)1、请写出社保计提和缴纳的分录请写出购进商品、包装纸箱、支付广告费的会计分录2、计算火车票可以抵扣的增值税3、假定博新公司的增值税税负为1.15%,按税负计算该公司1月需要缴纳4、的增值税5、
你好,我今天去面试,然后那个老板就给我转了两次钱,一次一万五,一次一万六千多,让我给他转到公司账户,但是我没有任何的收益,我没盈利一分钱,这样算违法吗,因为我当时也是脑子糊涂了,没想明白就转了,我以为就是帮忙而已
老师,资料一的营业净利率和利润留存率怎么算
老师,资料一的营业净利率和利润留存率怎么算
老师您好,请问现在注册资本实缴是多久内交齐?
我们店铺比如说,拼多多是一个主体,天猫和京东一个主体,同一个法人,这样会有影响吗?
本年利润是负数,年底结转到未分配利润中,未分配利润是正数,需要用盈余公积哦弥补亏损吗?
老师,这题C为什么不对
@董老师,晚上好,提问的
怎么建账?怎么做工商年报?怎么做汇算清缴?
我现在的就业形势怎么样?该不该离职?
是的,按付款的金额分别开的专用发票
借长期待摊费用 借进项 贷银行存款 两次的分录都是这样做 摊销 借管理费用办公费 贷累计摊销
老师,公司装修费累计加有15万,其中有6万已付并开票,另外有9万还没付也还没开票,6月初已装修完,请问包括上面的消防改造及后面付的费用6万,在7月份开始摊销吗?那后面9万还没付的那笔是等付完后再摊销还是前期先做应付的费用累计在7月摊销呢?
对的 在7月份摊销就可以了
哈,老师,那是将6万已付的先作摊销,后面9万的还没付的暂时不摊销,等付完再摊吗?
对的 是这样操作的哦