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老师,办公室装修消防改造合同总金额25870,其中4月支付12935元,并开专用发票12935元,6月支付12935元,并开专用发票12935元,请问以上的分录怎么做?后面分摊的分录也麻烦写一下

2021-07-12 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-12 10:29

同学你好 你们收到了两张发票对吗 你要计入长期待摊费用吗

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快账用户1943 追问 2021-07-12 10:29

是的,按付款的金额分别开的专用发票

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齐红老师 解答 2021-07-12 10:35

借长期待摊费用 借进项 贷银行存款 两次的分录都是这样做 摊销 借管理费用办公费 贷累计摊销

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快账用户1943 追问 2021-07-12 11:05

老师,公司装修费累计加有15万,其中有6万已付并开票,另外有9万还没付也还没开票,6月初已装修完,请问包括上面的消防改造及后面付的费用6万,在7月份开始摊销吗?那后面9万还没付的那笔是等付完后再摊销还是前期先做应付的费用累计在7月摊销呢?

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:10

对的 在7月份摊销就可以了

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快账用户1943 追问 2021-07-12 11:11

哈,老师,那是将6万已付的先作摊销,后面9万的还没付的暂时不摊销,等付完再摊吗?

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齐红老师 解答 2021-07-12 11:15

对的 是这样操作的哦

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同学你好 你们收到了两张发票对吗 你要计入长期待摊费用吗
2021-07-12
你好借长期待摊费用  进项税额,贷银行12935 借长期待摊费用,贷其他应付款暂估款,12935
2021-05-12
你好,对,借:其他应付款 贷:银行存款
2021-07-09
同学你好 问题不完整
2023-04-17
同学你好 你的问题不完整
2023-02-17
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