未分配利润期末减期初等于利润表的净利润累计。

资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的未分配利润有什么关系
老师您好 资产负债表里面的未分配利润期末数和利润表里面的净利润本年累计存在什么关系
资产负债表里面未分配利润的期初余额+利润表里面的本期净利润=资产负债表里面未分配利润的本期期末余额,老师对吗
资产负债表里面的未分配利润和利润表里面的净利润是一样吗?三大报表之间的勾稽关系是什么?
老师您好,资产负债表里面未分配利润与利润表里面未分配利润有个相等的数字,具体是什么
我们是建筑设计公司,年底我们合作的所有商家应该有十来家吧,会入库,就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费,还有1万块钱的质保金。就这个事情,这个钱进来。商家的钱进来应该是对公,那对公我们要不要开票出去呢?因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去,入库费就相当于合作费需要开票吧?
老师,在11月份收到银行贷款资金80万元,我忘记记账了,在12月付款的时候会计账上负数了,我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证?
我服务类型公司 没有成本票 想先暂估点成本进去 可以做哪些呢
老师,有社保,已退休,60+,意外定了10级伤残,赔偿金大概多少
老师,我们老板说签劳动合同,公司有骑缝章,个人只有一个签名,如果个人的丢了,说公司没给他签合同怎么办?
银行账户支付车保险前置款怎么做分录
老师,库存的配件报废的分录是什么
老师,100万汽车购置税是多少
老师,我公司协助甲方开票100,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,后期我们也没有成本票,甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中,假设我们收取税费是15,这个115甲方怎么给我们,因为发票我们只开100。我不太懂这一块
老师,我们是小规模建筑行业,我们老板要内账的三大财务报表,但是内账没记过销售发票和购进成本票, 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表?财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写? 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间? 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
我的利润表里面的净利润加上资产负债表里面的年初余额不等于资产负债表里面的期末余额
不等于的,你看下,你有以前年度损益调整吗?
没有啊 没有调整过 资产等于负债加所有者权益 这个数据相等的 就是在 为分配利润这块我不知道怎么试算 才能平衡或者算的正确
你们有调整过利润分配吗?
还有 或者是有分红吗?
一直是亏损状态
没调整过利润分配 也没过红 就是在利润分配这块不相等
你好,你查一下当月从什么时间开始不一致的?如果从一月份开始不一致,查一下一月份这个具体的业务。
好像就是从一月份开始就不对 我是新手会计 不太会看资产负债表 直到昨天才发现这个问题
利润表里面的数据是正确的 我翻看凭证了 但是在资产负债表里面的数据就不正确了
你截图一月份的利润表财务报表,还有你的科目余额表。
科目余额表我这边停电看不到 你帮我看看
差额4800你看一下你哪个损益类的科目有这个发生额。
我看了 没有这么个数据发生
等你有电的时候,你把你的科目余额表截图看一下吧,从这两个表里看不出什么。
你帮我看看
给我发过来的是一期的吗?除了货币资金和应收账款一样,其他的没有一个一样的,比如你看下你的预付账款科目余额表,这里面是1万,但是你给我发过来的资产负债表的他是零。
难道是我调账调的不合适了 还是调整后忘了计算了 这个数据是从科目余额表里面核对了 是这个意思吗
对的,你的科目余额表,等于你资产负债表的余额。