是的,是这样账务处理的

老师,小规模企业,季度开票不超30万,免增值税,借应交税费应交增值税,贷营业外收入,对吗?附件是计提后,也这样走,还是就不计提
老师,第二季度开票数227732.68,税2277.32,我们还是按1个点开发票,第二季度未超过45万,直接做免税凭证就可以了,对吗?借:应交税费-应交增值税2277.32,贷:营业外收入-免税收入2277.32,对吗?
小规模纳税人,季度45万内是不交增值税的。本年第3季度开了发票未超过45万,借应收款,借应交税金,贷主营业务收入。分录是这样写的吗?那么应交税金那个科目就一起那么挂着吗?那个税是不用交的
老师,你好,公司是5%小规模纳税人。 第一季度不超45万普票免交增值税。 平常普票和专票的增值税做凭证都是应交税费都是另外做分录。 请问4月申报3月增值税,4月凭证需要做一笔免税收入吗? 借:应交税费-应交增值税-5%普票 贷:营业外收入
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
老师您好!以前年度离职员工补发奖金现需申报个税,人员信息采购修改后怎么申报?
老师好 开的劳务建筑费3%的专票 就变成了简易计税 报税的时候还要交这个税金 我会计分录怎么做
你好老师,装修购买的热水器3200记哪里
请问网上怎么申报一般纳税人
老师,什么情况下一般那树人建筑工程公司可以按简易征收,开3%? 需要满足哪些条件?需要走哪些税务局流程?然后开票时可以选择3%,会带出来吗?刚接触这块
老师,如果我3月收到所属期2月的发票,是普票,然后要求换开成专票,那我这个票在2月怎么入账?直接按专票的价税分离入账吗?
物料没有开具发票,产品入库后,进入给主营业务成本,这批货再全部卖出,主营业务成本对应物流没有发票的部分进行主营业务成本调增是吗
新会计怎么快速知道销售收入?通过电子税务局开的发票吗?
老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
报税通过电子税务局的发票就可以直接报税吗?比如1月账没有做完,会计走了,没有人报税,但是又到了交税节点,新会计怎么办?