你好,这样会导致当月收入负数?

本月红冲发票18张,开正数5张、因发票不够、下月开出剩余13张正数发票可以吗?
两张发票是作废的,需要红冲,已经开具了两张正数发票,负数发票支开了一张,这个月就没票了,剩下的一张可以以后再红冲吗
请问下,开出去的一张发票部分红冲掉,开了一张负数发票,这张正数发票对方不能认证勾选了吗
Ukey开发票可以开一张正数15元的发票,开15张1元的发票冲红掉这张正数发票吗
剩余电子发票需要全部开具掉,Ukey开发票可以开一张正数15元的发票,开15张1元的发票冲红掉这张正数发票吗
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
那我发票不够用啊、为了节约发票老师有什么更好的建议吗?
你好,发票不够用,可以去增加发票用量。 或者先不红冲那么多
你的意思是最好不要月收入变成负数
月收入变成负数有什么关系呢?
你好,月收入变成负数,会导致无法正常申报的
营业利润负数可以申报的呀
你好,营业利润负数可以申报,但是你这里是收入负数啊。 你可以想一想,一个单位的收入还是负数,这样是很不正常的
我的营业收入也是负数的也正常申报了呀
你好,你当地收入是负数都可以正常申报?
对啊!我还去看了利润表的
你好,你当地收入是负数都可以正常申报,那就按你实际负数收入金额填写申报就是了
我这作废重开分录怎么写啊
你好,你这里到底是红冲,还是作废啊?
红冲说错了
确定是红冲跨月了
你好 销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重开分录 是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
红冲时是负数金额填写吗?
你好 销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应收账款等科目 重开分录 是 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 没有特别说明的情况下,分录的 金额都是正数。如果是负数我会特别提醒的
款已经回过了、红冲分录
你好,款项已经收回,那处理就是 销项红冲的分录是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:银行存款 重开分录 是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)