你好这个意思是这个发票你要是取得发票, 这个进项税额不抵减,是全额抵减掉,不是用进项税额去抵减意思是没有抵减完下次可以再抵减,

老师,我想问一下,冲减投资收益发生教育费用取得增值税专用发票的进项税额,经认证后,可从当月销项税额中扣除什么意思啊 下面分路这个借方应交税费,应交增值税,进项税额交易费用可抵扣的增值税,这个税费一直没看懂,啥意思啊?
老师,请问一下,专票中的进项税额不得从销项中抵扣,是什么意思呢? 不是说这两样费用可以全额抵扣的吗? 不足抵减的可结转下期继续抵减,又是什么意思呢?
技术维护费可凭发票全额扣除。取得的专用发票认证抵扣后,应在当期进项税转出。技术维护费应该先全额计入“管理费用”,有应纳税额的全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。 这个分录怎么做
老师你好,麻烦问下这话的意思是不是说假如我有进项税额80万,40万与销项抵扣,这40万就不能加计抵减,剩余的40万是可以加计抵减的,可以加计抵减的40万还得从进项税额中转出,我这个理解对吗?
二、先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。这句话是什么意思
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
意思是假设是200 盘子费用,你取得专票,现在你就按200全额抵减,不需要按这个专票上面税额抵扣增值税,
假设需要交增值税是100 ,现在不是有200 全额抵减么,抵减100 还有100下次抵减