你好,你有一部是不是借银行存款贷主营业务收入应交税费。
洗涤企业,购买洗衣液票没到,当时就做了暂估。分录:1.借:库存商品 贷:应付账款-暂估,2.结转发成本。借:主营业务成本 货:库存商品 。后来我觉得冼涤行业,洗衣液应该是原材料。又想用原材料调回冲掉再重做分录,借:原材料 贷:应付账款。结转成本时,借:主营业务成本 贷:原材料。老师,给个建议该怎么做?
企业自产自销会计分录能不能这样写 1、购进原材料等, 借:原材料, 应交税费 贷:银行存款等。 2、领原材料时, 借:主营业务成本, 贷:原材料。 3、将产品销售出去时, 借:银行存款, 贷:主营业务收入 应交税费 还是一定要这样写 1、购进原材料等, 借:原材料, 应交税费, 贷:银行存款等。 2、领用原材料时, 借:生产成本等, 贷:原材料。 3、产品入库时, 借:库存商品, 贷:生产成本。 4、将产品销售出去时, 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 应交税费。 5、结转成本时, 借:主营业务成本 贷:库存商品
请教老师,我6月暂估材料入库并结帐申报,借原材料 1万贷预付账款1万借库存商品1万贷原材料1万。结转 主营业务成本1万 贷库存商品1万。本月发票到了8万怎么冲帐呢?分录怎么写
请教老师,我6月暂估材料入库并结帐申报,借原材料 1万贷预付账款1万借库存商品1万贷原材料1万。结转 主营业务成本1万 贷库存商品1万。本月发票到了8万怎么冲帐呢?分录怎么写
上月购原材料作了分录借:库存商品 贷:应付账款结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 现在老板要求调出来当材料出,做去其他业务收入,请问冲红分录怎么写,转换成售材料的分录怎么写,谢谢
#提问#老师好,请教下,如果凭证某一号有20页,它的附件是放在最后一页后,还是每一分号单独放对应的附件。比如我一张应收账款,对应银行存款,是2号凭证,但是2号有20页。对应的银行存款是放在每一张后呢,还是集中起来放在第20页后
建筑行业公司是一般纳税人开简易计税专票3%给甲方,甲方可以抵扣吗,建筑公司可以抵扣吗
日期2020年12月份收钱
老师,我们公司注册资本 100万, 原来公司二个股东各占 50%.现在新增一位股东投入20 万,占 20%,不增资的情况下,这个 20是不是技入资本公积,然后原来股东稀释股权给新股东
那新公司,三月发生的销售发票,六月份才进货,三月份应该正常做账啊,那就是先做销售,六月份在做进货吗
郭老师,一个人的有限公司,算独资吗,能给出资人报个税吗
研发费用辅助账是怎样的,又是干嘛要的?有截图发看看吗?
老师我问下,我公司准备诉讼要收回2022年的工程款,这个款的利息部分应怎么算的?有相关条款规定吗?我记得好像有个上限多少的?
接前任会计,发现不对,调不调
一般纳税人能开具1%和3%的普通发票吗?
内帐,当时买材料货款未付
你是不是有一个主营业务收入的?如果有的话,贷主营业务收入负数,贷其他业务收入, 借其他业务成本借主营业务成本负数。
是漏了一笔销售的分录1、材料购入借:库存商品货:应付账款2、销售借:应收账款 贷:主营业务收入3结转成本借:主营业务成本贷:库存商品,现在老板要求按买材料其他业务收入来做,怎么倒转过来呢
贷主营业务收入负数,贷其他业务收入, 借其他业务成本借主营业务成本负数。
上月还剩库存商品295000没有出完,现在老板要求当材料出其他业务收入来做,怎么写分录呢
借银行存款贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷库存商品。