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上月购原材料作了分录借:库存商品 贷:应付账款结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 现在老板要求调出来当材料出,做去其他业务收入,请问冲红分录怎么写,转换成售材料的分录怎么写,谢谢

2021-07-13 08:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 08:26

你好,你有一部是不是借银行存款贷主营业务收入应交税费。

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快账用户6857 追问 2021-07-13 08:30

内帐,当时买材料货款未付

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:32

你是不是有一个主营业务收入的?如果有的话,贷主营业务收入负数,贷其他业务收入, 借其他业务成本借主营业务成本负数。

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快账用户6857 追问 2021-07-13 08:42

是漏了一笔销售的分录1、材料购入借:库存商品货:应付账款2、销售借:应收账款 贷:主营业务收入3结转成本借:主营业务成本贷:库存商品,现在老板要求按买材料其他业务收入来做,怎么倒转过来呢

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:45

贷主营业务收入负数,贷其他业务收入, 借其他业务成本借主营业务成本负数。

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快账用户6857 追问 2021-07-13 08:45

上月还剩库存商品295000没有出完,现在老板要求当材料出其他业务收入来做,怎么写分录呢

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齐红老师 解答 2021-07-13 08:46

借银行存款贷其他业务收入应交税费, 借其他业务成本贷库存商品。

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相关问题讨论
你好,你有一部是不是借银行存款贷主营业务收入应交税费。
2021-07-13
您好 您的意思是要调整核算科目,对吗?将库存商品调整为原材料,对吗?
2020-08-07
同学你好,因为原材料一般情况下不象库存商品一样可以直接出售,需要加工生产成产成品后,才可以出售,这个采购、生产、入库产成品,再销售的过程,需要做这几笔分录。
2024-07-11
你好, 把前面暂估相关的分录全红冲, 然后按照发票金额入账,
2020-10-10
你好!你是说你暂估了1万是吗?
2020-10-10
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