是的,损益类可能才涉及到以前年度损益调整
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
调整以前年度错账的时候,往来类可以用以前年度损益调整这个科目吗?调整增值税可以用以前年度损益调整这个科目吗?有哪些科目的调以前年度的账是不能用“以前年度损益调整”的?
跨年的账,要修改,只有损益类的科目才可以用以前年度损益调整科目?
!、老师跨年发现往来账挂错,可以直接红冲调整吗?不用以前年度损益嘛,没有涉及损益科目。 2、跨年发现损益类科目金额错误,涉及的金额比较小可以直接红冲修改吗?
调整去年发生业务,但是是资产负债表科目,借长期借款贷应收账款,是不是不用以前年度损益调整,只有调损益科目才用以前年度损益调整
老师,税务上进项税额转出,我账上怎么做啊 我不会做分录进项税额转出
老师,我收到固定资产冲减应收账款,差额部分进什么科目?
如果代理报关费转给船公司,他们开的报关单发票税局核查的时候能用吗
老师,老板名下有几家公司,做内账的时候是分开做内账合适,还是几家单位统一在一个账套里面记内账合适呢
老师,这家公司是办理资质的,平时的账务处理怎么做,涉及到开发票吗?
这个要不要再结转,结转的时候主意什么
我们有笔中介费,要打开个人,银行应备注什么?
您好,普通合伙企业时财务报表有数据,又投资收益和实收资本,转为有限合伙企业后财务报表都按0申报的,这样是合理的吗?
中级实务考试保存后怎样修改之前的答案
人力资源公司帮别人代扣代缴社保和公积金,但是又申报了个税,这部分工资不能作为公司的费用,那工资应该怎么计提
有一笔20年未计入收入里面去:借:应收账款1500 贷:主营业务收入1327.43 贷:营销税费-销项税额172.57 请问如今年要修改的话分录是不是这么做?
是的,分录就是这么做的
这个也是20年的,收到专票已经入账,但是此发票已经调增,不能用,请问在所属期12月份未认证,但是在21年1月份已经结转到进项税额(已认证)请问在21年怎么调整这个分录哈?我打算下个月申报增值税时把这已认证进项税转出
直接转到进项税额里面就行了
问题是销售费用这个科目我需要调整到以前年度损益调整吗?
跨年的肯定需要啊
问题是怎么调整?
问题是怎么调整?
就是通过以前年度损益调整来调整
借:以前年度损益调整,那贷方呢?
贷方待认证进项税额