你好 你们这个工程管理服务的话。 只是提供管理服务 不是建筑服务的大类的。 除非你们是涉及了建筑服务的内容才是开建筑服务大类的

老师,你好。我公司是建筑公司一般纳税人,有个项目中把钢结构工程分包给其他公司(包工包料),请问,对方开具工程服务发票给我们还是开钢结构材料票给我们呢?
老师,我方是建筑分包,现在又将其中一部分工程分包给另外一个建筑劳务公司,他们如果开来的“工程服务”发票,我方入什么科目里呢,这个费用实际包含了他们的人工以及材料费。
老师好!我们是一家国有工程公司,现在甲方有5个项目,我公司只能中标其中的一个项目,其他四个项目想以工程项目管理服务的形式收取中标价的40%或30%,(给对方开具的发票是:建筑服务*工程服务*其他工程管理服务)这么操作可以吗老师,谢谢!
政府招标(甲方),乙方中标,其中中标项目中有一部分的工程建筑服务项目,由乙方委托丙方施工建造,乙方付款给丙方,丙方给乙方开具工程建筑服务发票。1、请问乙方收到丙方的发票后怎么做账务处理?(乙方是制造业,主营业务是生产和销售农业机械产品)2、请问这个工程建筑服务乙方应该怎样给甲方开发票,应该怎么就这项服务确认收入。
老师,我们公司承包了一个工程项目,我们开给业主是建筑类发票,发票项目内容是*建筑服务*项目名称,那我们再分包给其他单位,他们开票给我们,也是这样写*建筑服务*项目名称 的 发票给我们可以吗?
个人去医院体检,只有100多,怎么开发票给公司报销
今天收到税务局提醒数学1到10月份增值税税负率0.8%。税负低让补交达到1.1%这咋办?让增加无票收入
一般纳税人6月勾选认证发票少勾选两张是13.8的进项税,错误以为那两张专票是旅客运输服务发票自行计算直接把税额填上去了,6月没交税,只涉及进项税留抵,直到10月才涉及缴税 ,但是10月已经过申报期,不能勾选10月的抵扣统计表了,我现在更正了6-10月的增值税申报表,10月补了那个13.8的增值税和对应附加税。要11月才能勾选认证13.8了。 我想问6月份录,我就把那张13.8原本应交税费-应交增值税进项税额,改成应交税费-待认证进项税额,然后直到11月份勾选了再待认证进项税转到进项税分录,,这个不影响我资产负债表也不影响利润表,这样做合不合理
老师,房产中介公司开专用发票,税率一般是多少
老师,我接手了10月份的账,我做完了怎么这个 10月份的√没有的呢?
有没有前天上课截图之类信息,昨天刚报道看看都分享了什么[微笑]
债务重组存在税会差异吗
债务重组有税会差异吗
老师 我们在国外开的店铺 给国外运输的货品 国外店铺售卖后是需要给国内回货款的(回的是售卖的) 还有国外挣的钱也需要回到国内给老板 但是利润为啥偿还不完 钱去哪里了
老师,我公司是电商公司,我公司的业务流程如下 1. 采购商品进云仓后云仓系统会通知旺店通增加库存。 2. 电商平台卖出商品后订单先到旺店通,旺店通再通知云仓发货,云仓发货后又会告诉旺店通扣减库存。 3. 如果买家退货。买家发起退货,平台推到旺店通的是售后单,这时旺店通并不推单到云仓,云仓收到退的货后再推单到旺店通。 现在存货对不上,按照这个流程,存货对不上的问题最有可能出在哪里?
嗯嗯!老师那我应该归到哪个大类里尼?收取的比例可以么?这个比例有限制吗?谢谢啦!
你好 如果只是管理服务的话。 应该是按 企业管理服务*管理服务费开票的。 这个收取的比例 但是 实际中有点高的
迷糊了呢
你好你迷糊的点是什么 ? 这样好 分析哦
就是这个收取比例到底应该是多少有规定吗?
你好这个没有固定的比例的。没有规定的。 自己 你们双方约定的
好的 明白了 谢谢老师!
没事的; 希望能帮到你