同学你好 借 固定资产清理 累计折旧 带:固定资产 借:应收账款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额
请教老师:帮忙写一下固定资产清理的账务处理
企业从2020年9月变更为一般纳税,现在清理了2019年购买的固定资产,处置资产时收到300元的收入,请帮忙写一下固定资产处置分录及应缴纳税金的计算。
老师,能帮忙写一下甲公司的账务处理吗?
老师您好,请教一下固定资产盘亏了,账务怎么处理?
请教老师:处置固定资产的账务处理?
老师您好!23年,24年财报其他应收款负数,现在调整是调表,还是所有明细账都调整啊?另已申报的财务报表及年报都要去税务更正申报吗?
混凝土预制构件、输电线路铁塔、钢管杆(塔)、排水管、电气化铁路接触网横腹杆式预应力混凝土支柱、环形预应力混凝土支柱、超高性能混凝土电杆、铁附件、复合材料制品、硬横跨、钢柱、通讯塔、变电钢构架的生产销售 老师,这个行业的成本核算有相关的资料吗?
老师 会计主管负责检查总账 然后让下面会计核算合理不
采购商品已入库,发生退货,公户收到退款,之前是通过应付账款过渡的,会计分录怎么写?
老师好,公司转让股权或者注销的时候账上存在借法人的钱有啥影响不
老师,我们是建筑公司,前会计开了一些工程发票,但是因为管理的问题,直到现在也没有匹配成本,或者有些项目匹配的成本过多,导致某些项目的账面利润亏损严重。从6月我开始接手账务,再开进来的材料发票无备注,我全部入原材料科目,然后再根据项目合同清单匹配材料名称和数量,从原材料科目里结转到该项目成本里,这样操作可以吗?对我个人来说有什么影响吗?老师
开始有限公司和有限责任公司有什么区别吗,设立时我选的有限公司,到了审核阶段了
怎么更正?4-6月负利润总额是-14062.47
在报告期末,企业应当将重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益。,老师,您好,请问下这句话是什么意思?
老师你好!现在公司有部分未预缴,现在我们补缴,但是开票已开完了,税额放在帐上,明年再抵扣,或者是拿到项目再抵扣,因为税费,是我们有合作方来承担税费,有什么好方法让合作方来承担我们税费,合作方需提供完税凭证,还有个原因,就是现在预缴的放在账上,有什么风险?税务要不要我们退税?
老师这里的税费是怎么算的?
增值税需要看按照你实际的作价的金额除一加征收率,乘以征收率 或者除一加税率乘以税率
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借银行存款 应收账款 贷固定资产清理 应交税费—应交增值税—销项税 如果亏钱了 借营业外支出贷固定资产清理 赚钱了 借固定资产清理 贷营业外收入 这个分录对吗?
那你的描述完全正确 就是这么处理的
老师增值税那块固定资产清理是按13%算吗?比如清理实际收款10000元,按10000/1.13*0.13算吗?
还是按贷方固定资产清理金额计算呢?
按照实际的收到的金额计算的 税率一般纳税人是13%