你好 正常做账:借管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款 借 管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 支付:借 应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保贷银行存款
您好老师,想咨询一下,公司帮个人代缴社保,单位部分个人部分都是他自己承担,不发工资。那我的个税怎么申报?工资表还需要做他的工资吗?社保申报月平均工资应该是怎么塡?
老师我想问一下就是我们帮外面的人交社保 单位和个人部分都是她自己交钱 工资表也列他工资 他自己发自己的工资 如何写分录
老师 我们法人新开的的公司 应不应该给他发工资呢?他是有自己的工作单位,也有自己的社保的,他开的这个公司应不应该给他发工资啊?发了工资就一定要交社保吗?可是在这个新公司社保不允许呀
我现在做的这家公司,1月份开业的,目前没收入,每个月有几十万的费用,工资,还有前面的装修,家居费用,我4月份上班,123月份的账要不要给补
老师,请问下,超市今年1-3月有个每月的净利润,之前没有做账的,这个月我这接手做账这个利润怎么做呢
在中级里,非同控下的长期股权投资的交易费用计入长期投资成本,但是在高会里的合并里的交易费用计入当期损益,为什么的?
老师汇算24年工资薪金,12月份工资是1月计提发放的算吗
工商年报,社保所属期是2024年,但是由于年审有几个月在2025年1月缴纳了,此时填报是按照2024年+2025年1月缴纳的,还是2024年缴纳的就可以
老师 请问这些票怎么做账 能抵扣吗 求教我写分录 有点头晕了
请问我2023年的一笔费用,税局不认可,让进项转出,更改了2023年的增值税申报表,所得税汇算清缴我是只纳税调整表吗?调增的金额是不含税金额吗?
厂房出租后还可以按房产原值缴纳房产税吗?
#提问#朴老师,给我写一下所有业务的分录
郭老师,注册无限责任公司有什么税收优惠吗,注册无限和有限哪个好
工资和社保的钱 他也交钱给我们 那如何做分录
你好 你们是挂靠的话 你私下处理。账上外账按我上面写的做账
这样做对吗1、收到钱:借:现金 贷:其他应收款-个人 2、发工资时:借:管理费用工资 贷:管理费用-社保 其他应收款-个人 其他应付款个人 现金 3、单位先交社保费:借:管理费用-社保单位部分 其他应收款-个人单位部分 其他应收款-个人-个人部分 其他应付款个人部分 银行存款
你好 你 单位部分的社保不会做贷方去。 你按我上面写的处理。 你 收到款 不要走 公户提现。私下处理
是的 收到这个钱是现金 内账处理 那其他都是按正常手 反正我收到够这个钱就好了 是吗 我是想能做账方便自己看得清楚一点
你好 内账的话 那你就直接处理 :借银行存款或者库存现金 贷其他应付款 支付:借其他应付款贷银行存款。 内账就很简单了
好的 谢谢老师
没事的; 希望帮到你