同学你好 借,以年前度损益调整 贷,应交税费一应交所得税 借,利润分配一未分配利润 贷,以前年度损益调整;
请问,汇缴时,补交的企业所得税,怎么做会计分录,谢谢
老师汇算清缴补交企业所得税怎么做分录?谢谢!
老师,你好,我上个月汇算清缴所得税,有补交企业所得税,我做账计提分录怎么做,谢谢!
请问汇算清缴补缴或退回2022年所得税,会计分录怎么做?谢谢
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
个体工商户,在今年3月办理营业执照,但是因为个别原因。暂时没有营业这里。也没有实际装修。这边我要进行税务采集不,税ju发了短信提醒要我们税务采集0申报,我们没有开票。怎么处理比较好
老师低值易耗品报废怎么处理账,公司够买是走低值易耗品,这么多年一直挂了账上,也没摊销,一直在借方,现在要报废
佣金做账怎么做 应该怎么列分录
我们工程装饰工程公,2023年的时候有2笔收入,一笔是10万的一般耐税人要我们开票,一笔是30万的小规模纳税人,因为我们是一般纳税人,我们只能开9个点的票,现在他们只愿意承担3个点的票,那这情况,我们能否原路退回给他们公户。终止合同协议。还是怎样处理好
请问残保金人数要和企业汇算清缴人数一致吗?
老师就是研发支出难道不是研究费用吗?
老师,我公司小规模纳税人,装饰合同,我是不是计提施工人员工资,可以直接借管理费用~施工人员工资,贷,应付职工薪酬。业务量不多不再有工程施工科目也可以呢?
老师,第一种方法个人承担的社保500元由公司承担,计提是1500全部进费用了,汇算清缴需要纳税调增500吗(个人社保公司承担),个税申报3000,对吗
老师这个问题补充问一下,房租这会儿甲公司已经付给房东丙公司了,所以丙公司才把发票开给了甲公司,甲公司是作为股东付的这笔款,这个发票现在两边都用不了,但是这笔款项怎么处理
老师,我们公司要出售一辆买的二手车,在2024年12月份购买的,要怎么交税啊
谢谢 实际缴纳时,再接着做借应交税费-应交所得税,贷银行存款吗?
同学你好,是这样的;不客气的,