是的,这张表是需要填写的
老师,请问增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料,是所有的小规模纳税人都需要填这张表吗?还是差额征收的才需要填?
老师好。小规模纳税人,10-12月,普票开票4950.5元,请问增值税主表第三行需要填写吗?
你好,老师,我们是小规模纳税人,增值税减免税申报明细表,提示这个,需要按这个提示填写吗填写吗
请问老师小规模纳税人,这个表需要填写吗?
老师请问小规模纳税人取得个人的无票收入填写增值税申报表的时候需要价税分离填写吗
转让长期股权投资是否需要缴纳增值税?
法人股东能从公司短期借款吗?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接将房落到第三方个人名下,税务上怎么处理
老师,物流部使用的托盘计入销售费用下面什么二级科目呢?
老师你好,公司向银行贷款,贷款出的钱借给公司股东了,贷款产生的利息财务费用能否抵扣企业所得税?
老师,所得税汇算起一般申报和简易申报区别在哪里
老师你好,公司向银行贷款,贷款出的钱借给公司股东了,贷款产生的利息财务费用能否抵扣企业所得税?
老师你好,公司向银行贷款,贷款出的钱借给公司股东了,贷款产生的利息财务费用能否抵扣企业所得税?
老师,在现行的税法和公司法的要求下,公司股东还可以跟公司借钱吗,就是公户往股东私户转钱,过一段时间,股东私户再还给公户,这样操作还可以吗
运输公司,进项票通行费过高,开的也有别的公司的车的进项,现在国税局有个核查任务,说通行费过高,不是本公司车辆通行费作废,再补交增值税,可以吗?
因为现在是3%减按1%增收的,现在除了表一和表二,需要填写,那么表三和表四需要填写吗?
麻烦帮我看一下
是的,减免税表也得填的
老师这是什么意思呢?
意思就是不用备案直接申报就行
就是我不用填写数据吗?
就是这个减免税表不用填写了是吧?
对的,把减免税的填了就行了
那我这个本期发生额和本期实际抵减税额怎么填写呢?上个季度开了价税合计15万
没有抵扣增值税本期实际抵扣就不需要填
现在是减按1%这个不是抵减的吗?
这个和280元这个无关,是减免2%的部分
你意思本期实际抵减税额就不填啦
抵减的2%还是需要填写的
你不是说本期实际抵减税额不用填写吗?怎么又2%需要填写了,搞不懂啊
我说的是280元的那个不用填
麻烦你告诉我哪些数据要填,填多少,我开票价税合计15万,由原来3%减按1%开的票
就是填写的减免的2%的部分啊15万/1.03*0.02的部分