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老师,我问一下,我这个月申报报表,申报时提示这个印花税,但是我本期资本公积是0啊,而且实收资本也没增加啊,为什么提示增加,还要申报印花税呢?不懂呢

老师,我问一下,我这个月申报报表,申报时提示这个印花税,但是我本期资本公积是0啊,而且实收资本也没增加啊,为什么提示增加,还要申报印花税呢?不懂呢
2021-07-13 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-13 15:25

同学,你好,看截图的数据是没有增加。你点确定后,有什么反应吗?

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同学,你好,看截图的数据是没有增加。你点确定后,有什么反应吗?
2021-07-13
同学,你好 不要紧的,只是提示
2025-01-14
这个是系统提示的,这个季度新增的不用管
2021-07-14
您好,不一定是增加才需要填写,比如股东变更,需要以产权转移数据的税目缴纳印花税。一般来说季度申报报表,需要缴纳印花税,可能是有购销行为,需要按照合同缴纳万分之三的印花税,具体您看您这边税种认定中是否有这种核定。
2021-07-13
这种情况是由于印花税按期申报的所属期冲突导致的,可按以下步骤处理: 核实申报信息 仔细核对买卖合同印花税和实收资本印花税的计税依据、税率等申报信息,确保数据准确无误,避免因错误申报导致税额计算问题。 确认实收资本印花税的申报所属期是否确实应为 2024 年 1 月 - 12 月,若实收资本是在 2024 年某一具体时间点到位,则所属期应按实际到位时间确定,而不是全年。 尝试分步操作 更正买卖合同印花税申报:由于买卖合同印花税已缴纳,先在更正申报中,仅对买卖合同印花税的申报信息进行更正,将其申报明细与实收资本印花税分开,确保买卖合同印花税的申报数据准确,且不包含实收资本印花税的内容。 新增实收资本印花税申报:完成买卖合同印花税更正后,重新进行实收资本印花税的税源采集和申报。在申报时,注意选择正确的所属期和计税依据等信息,确保实收资本印花税申报独立、准确。 申请退税或抵税 如果在更正和重新申报后,出现多缴税款的情况,可向税务机关申请退税或抵税。准备好相关的申报资料、完税凭证等,按照税务机关的要求填写退税或抵税申请表格,说明多缴税款的原因和金额等情况,提交给税务机关审核处理。 咨询税务机关 若上述操作仍无法解决问题,或对申报和处理流程存在疑问,及时联系主管税务机关的办税服务厅或税收管理员。向他们详细说明具体情况,提供相关的申报记录和完税证明等资料,寻求税务机关的指导和帮助,按照税务机关的建议进行处理。
2025-01-07
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