借银行存款贷应交税费,借应交税费贷利润分配未分配利润就可以填写的是正数。
老师,年度所得税汇算清缴时发现税局要给我们退税,收到这退的所得税应该怎么做账呢?还需要补计提上年度的所得税吗怎么计提呢,数字写负数吗
企业所得税汇算清缴时退回多缴纳的企业所得税应该怎么做分录?第四季度年度扎账时需要做退税的分录吗,还是等到次年汇算清缴时再做分录。
老师,22年度的企业所得税汇算清缴交了税费,然后22年度没有计提年度的汇算清缴,我要补计提吗?怎么做分录呢?
【小企业会计准则】年度汇算清缴后收到退税,求分录! 收到23年度退税,会计分录应该怎么写?两种哪个对的? 1】冲销上年度计提所得税 借:所得税费用(负数) 贷:应交税费-所得税 借:银存 贷:应交税费-所得税 2】借:银存 贷:应交税费-所得税 借:应交税费-所得税 贷:利润分配-未分配利润
老师,企业所得税汇算需要缴纳企业所得税,2023年度计提企业所得税少,现在是要补提吗?分录应该怎么做
老师,我公司有二十人社保在劳务公司参保,属于派遣员工,他们的残疾保障金在我们公司申报也是可以的吧
社保客户端申报年度工资怎么申报
老师,8月申报不交税,9月有了足够的进项票,然后10月份申报的时候8和9月份一起报税这样可以吗
给股东分配利润按照利润表的净利润分配吗
老师下午好,就是我们公司的车辆被碰了,对方全责,我们是贴了车衣的,对方也需要赔偿车衣款,但是他们说车衣款属于特殊配件,赔款必须走我们公账过一遍,现在是对方保险把赔偿款打给我们公司,然后让我们公司付给承修方,承修方给保险公司开的以车牌为抬头的发票。我们走中间中转一下这个钱,但是不涉及到任何票据,这是正确的操作吗? 现在是我们收到保险公司的钱,然后要转给承修方的公账,但是我们没有发票之类的。 正常是保险公司和承修方直接操作,并不会牵涉到我的公账,但他们说车衣是特殊配件,必须走我们公账过一遍,但是票还是他们相互对接
请问老师,收入章中,什么时候用合同负债,什么时候用预计负债
老师,我买了一批农产品,可以让农民去税务大厅,以农民个人的名义给我开具免税的普票吗?
老师,一项销售行为既涉及技术服务也涉及货物,按照多少的税率算销项税额?
老师,这题求C证券的必要收益率,为什么我最下面的R=Rf+(贝塔倍的Rm-Rf)求,结果是错了,我利用第一小问求出Rf后,顺便把Rm也求出来了,答案是用5%+1.5乘以第一问的市场组合风险收益 做的 为什么我做的和结果不一样,问题出现在哪里
有银行回单暂时没有发票,可以先入费用吗
不需要红冲去年多计提的所得税吗?
你好,第二个分录就是红冲计提的。