您好,只能反结帐到去年 或者在今年调账
老师好,我发现去年有笔分录写错了,已经结账了,还能改吗
老师您好,我已经年结账了,发现有错误,还能饭年结账吗
老师,您好。请问2022年12月有一笔分录做错了,并已经结账了了。可以在2023年冲红那笔分录吗?谢谢?
老师你好,我上个月有凭证录错了,我想改一下。但是我刚才发现我已经结账了,怎么样才能修改一下?
个体工商户的经营个税是属于工商户交的还是经营者交的
工业新建设企业,一般纳税人,未决算,暂时也没有任何生产。现在将采购国内一种产品,直接卖给日本,税务上怎么做?
企业24年9月做账补缴21年税款,有一笔税收滞纳金,计入以前年度损益了,当年企业亏损,企业所得税年度汇算清缴后,这个滞纳金的凭证要修改,在24年末将计入以前年度损益调整的滞纳金改计为营业外支出,补缴税款的事不变不改,就改滞纳金这个数,所得税汇算清缴需要更正申报,具体要改哪里?
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
我去年是这样做的: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290
借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 买的税控盘,我发现这笔分录写错了,要怎么改
您好,去年税控盘抵扣了没有,当时抵扣你是这样写的吗 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450
是的,现在应交税费贷方一直是450
抵扣了之后 不是就没有了数据吗 例如 应交税 500 抵扣450 还应交50 借:应交税费 50贷:银行存款50 账就平了
没有抵扣,已经一年了
那你就做正数冲减 借:以前年度损益调整450 贷:应交税费450
那应交税费不是又多了450
你之前是贷方负数 现在贷方正数 抵消了 不是多了450
之前应交税费贷方是正数,我现在这样做 借:应交税费450 贷:以前年度损益调整450 是不是这样
对的,是正确的,可以这样处理