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老师好,我发现去年有笔分录写错了,已经结账了,还能改吗

2021-07-13 19:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-13 19:40

您好,只能反结帐到去年 或者在今年调账

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快账用户7499 追问 2021-07-13 19:43

我去年是这样做的: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290

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快账用户7499 追问 2021-07-13 19:45

借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 买的税控盘,我发现这笔分录写错了,要怎么改

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齐红老师 解答 2021-07-13 20:16

您好,去年税控盘抵扣了没有,当时抵扣你是这样写的吗 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450

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快账用户7499 追问 2021-07-13 20:20

是的,现在应交税费贷方一直是450

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齐红老师 解答 2021-07-13 23:53

抵扣了之后 不是就没有了数据吗 例如 应交税 500 抵扣450 还应交50 借:应交税费 50贷:银行存款50 账就平了

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快账用户7499 追问 2021-07-14 00:02

没有抵扣,已经一年了

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齐红老师 解答 2021-07-14 09:00

那你就做正数冲减 借:以前年度损益调整450 贷:应交税费450

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快账用户7499 追问 2021-07-14 09:17

那应交税费不是又多了450

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齐红老师 解答 2021-07-14 11:57

你之前是贷方负数 现在贷方正数 抵消了 不是多了450

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快账用户7499 追问 2021-07-14 12:47

之前应交税费贷方是正数,我现在这样做 借:应交税费450 贷:以前年度损益调整450 是不是这样

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齐红老师 解答 2021-07-14 14:58

对的,是正确的,可以这样处理

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您好,只能反结帐到去年 或者在今年调账
2021-07-13
你好,是可以反结账的
2022-02-19
您好。最好不那样操作,谢谢
2021-01-15
同学你好,凭证修改后重新进行审核后过账,在结转。
2021-01-19
您好,金额大致有多少呢?
2021-04-12
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