您好,只能反结帐到去年 或者在今年调账

老师好,我发现去年有笔分录写错了,已经结账了,还能改吗
老师您好,我已经年结账了,发现有错误,还能饭年结账吗
老师,您好。请问2022年12月有一笔分录做错了,并已经结账了了。可以在2023年冲红那笔分录吗?谢谢?
老师你好,我上个月有凭证录错了,我想改一下。但是我刚才发现我已经结账了,怎么样才能修改一下?
在税务后台,在哪里看自己扣了多少社保
老师,请问一下我们有劳务派遣的资质请问一下怎样才叫劳务派遣公司呢?是我们有员工,派遣到其他单位工作,我们申报工资。发放工资?还是什么啊
老师 公司进来工程款收入50万 老板要提出来现金用 这个合不合规 怎么做才能合规
老师好,我公司最近谈了个工程,中标了,然后工程外包了,那我这边的账咋做?谢谢
老师,更改法人提示这个
老师,您好!我们公司是厂房租赁公司,公司清算完了要分立给各位股东的新公司,会涉及到哪些税款呢
老师,我申报10月个税时,给一个员工发了3万的工资,我做人员的信息采集时,可以把入职月份勾选到1月嘛,会有不良影响吗
一张发票,公司对公支付一部分,员工报销单报销一部分,我如何做分录?
老师,10月结转凭证的本年利润是900,9月累计是6000,为啥10月利润表的利润总额会多出几万呢
老师,残疾人保障金是按年度申报还是?
我去年是这样做的: 借:管理费用—开办费 160 贷:银行存款 160 借:管理费用—开办费 290 贷:银行存款 290
借:管理费用一负450 贷:应交税费一450 买的税控盘,我发现这笔分录写错了,要怎么改
您好,去年税控盘抵扣了没有,当时抵扣你是这样写的吗 借:管理费用一负450 贷:应交税费一450
是的,现在应交税费贷方一直是450
抵扣了之后 不是就没有了数据吗 例如 应交税 500 抵扣450 还应交50 借:应交税费 50贷:银行存款50 账就平了
没有抵扣,已经一年了
那你就做正数冲减 借:以前年度损益调整450 贷:应交税费450
那应交税费不是又多了450
你之前是贷方负数 现在贷方正数 抵消了 不是多了450
之前应交税费贷方是正数,我现在这样做 借:应交税费450 贷:以前年度损益调整450 是不是这样
对的,是正确的,可以这样处理