同学您好,垫付款项的话应该用其他应收款

我们建筑行业,有挂靠业务,挂靠工程需要付材料材料款,挂靠的人需先垫付材料款,私户先转入我们公司基本户,然后基本户支付出去,等这个挂靠的工程款到基本户后 ,我们再从基本户转出还这笔垫付的款 ,这样操作有税务风险吗?
建筑公司给挂靠者支付工程款如何入账啊
老师 1、公司挂靠,采购款打入被挂靠方账户,由被挂靠方付款,发票开被挂靠方,如何做账? 2、同上,采购款是自家付的,但发票开的是被挂靠方,又如何做账? 3、收到被挂靠方的了工程款,并扣除了税金及管理费(无发票),应该怎么做账啊[捂脸]
您好!老师,挂靠公司先帮垫付工程款如何挂账?
建筑公司一般纳税人是被挂靠公司账怎么做,收到甲方工程款,付款给挂靠方,收到挂靠费管理费及材料发票,税款如何缴纳
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
7-10月社保调整,原来单位停业,未注销,但在9月份全员减员了,这种情况怎么补缴?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
我们日常付给他们工程款的时候是这样挂的:借:其他应付款贷:银行存款,后面他们帮付给工程分包方的时侯我们就这样做账:借:成本 贷:其他应付款。现在他们先帮垫付工程分包款,不知道如何挂账
您好,那也是这样做的
是这样做分录吗?借:其他应收款贷:成本 对吗?
借成本贷其他应付款
等我们有钱时还工程款给他们时,借其他应付贷银行对吧!
您好,是的,是这样的