你好这个不要备注,你备注,税局万一查那是延后做收入,你要是6月申报无票收入 可以备注,你现在7月开,这个对应没有成本就把6月发生成本结转过来
老师您好,物业公司12月电费没计提,12月份的电费在1月份交的开的1月份的发票,但是备注栏有12月1到1月1号的日期,这种情况还能正常入成本吗?到明年汇算清缴时候是不是该纳税调增了?
你好 因种种原因六月份该开的发票没按时开 拖到七月份了 现在开这个发票 备注上注明六月份 那能否用六月份的成本?
你好 该六月份开车发票没开 到七月份开票时 备注上注明六月份 这样行不行?
你好 有个培训学校7月份开了六月份和七月份的培训费发票 并给属于六月份的发票的备注里了注明了六月份的 可是实际上发票右边上现实的时间是7月份 把这个发票给六月做账还是七月?
老师你好,我想问个问题,就是打个比方,公司应该六月份入库存入了5000吨,结果这个结算单开了,发票没有开。公司发票忘开了,然后今天才把发票这5000吨的发票给开了,我现在把这今天开的这5000吨的发票能不能入库存入六月份里面,但是这个专票儿他不用抵扣,勾选抵扣的是之前的发票,七月份就是今天开的发票,5000多的库存,我能不能入在六月份的里面。
商混的税率是多少,商混可以开建筑服务的9个点税率吗?还有我们是a向b采购商混,b是c的母公司,钱可以委托a付给c吗?
钱在公帐户里面 除了开工资 还能怎么出钱
股东退股用原公司固定资产小车作赠品如何计账?
老师我司在新修建厂房其中拉土费用发生55000元,这55000元劳务费是雇佣多人民工所产生,转给负责人由其代发工资,现原始凭证取得费用明细银行回单,请问还应取得哪些原始凭证及有什么注意事项才能算规范账务处理
老师,我司采购买东西,没有票,可以从公户转嘛
报政府的研发项目验收时没有折旧费用和人工费的归集,可以在这个项目名称下再归集公司研发人员正常的工资和折旧费用吗。
老师,请问下, 小企业准测下, 公司转让使用过的车辆, 借:固定资产清理, 累计折旧, 贷:固定资产, ,,,借:银行存款, 贷:固定资产清理, 销项税 ,最后如果是盈利记营业外收入, 亏损记营业外支出吗?还是记资产处置损益呢?
老师,这种个人抬头的发票单位能给他报销吗?
老师你好,我们是4s店,售后付工时费, 借,维修成本, 贷,银行存款 这样做可以吗老师
工厂维修产生的单据属于什么费用?
报税时无票收入提现在哪里?无票收入的比例一样吗?
未开发票,没有比例,一般纳税人填写附表一未开发票下面
和你开发票的账务处理是一样的,交税也是一样交。
要是小规模满足季度销售额不超过45万,填写时10栏,超过了填写第一栏。
那合同上备注不开发票的预售款项 列入预收账款还是主营业务收入的无票收入 还是余款打完了以后 一次性列入到主营业务收入安全一点 考虑税务局查账
这个还需要结合, 这个对应这个发生纳税义务时间没,只是单独收款,不是特殊行业,租赁等行业话,你这个只需要先做 预收账款,挂着,后续发生交易转收入
这个是电力安装的行业 还没安装完成 钱给了一半 对方不想开发票
你忙吗 能解答一下吗
已经开始安装,那这个增值税纳税义务时间为 提供建筑服务的部分,则为合同约定的收款日期当天
上面两行看不懂?
交余款时一块交税不行是吧?
这个你提供安装是不是 ,那这个合同约定的收款日期当天 你合同有没有这个,有就按这个交增值税,你做借应收 或者是预收,贷应交增值税,你这个对应这个收款日期是不是就按合同这个合同约定的收款日期当天收到的?
安装在合同约定时间内完成就交余款
你这个合同咋说只说收到预收款,没有安装之前?之后再说安装完成之后再收款?那这个交余款时一块交税
合同里说 安装开始时给了一部分 完工时给剩下的
这个对应这个那这个交余款时一块交税
好的 谢谢
你们这个系统不能发语音吗?
你好这个是不能,发发语音