你好,正常是一起调整的才对

老师,业务1里面的收入要调整,那为什么算广宣费基数的时候不考虑调整后的收入啊。其他业务收入调整了那算基数不是应该也调整吗
老师,业务1里面的收入要调整,那为什么算广宣费基数的时候不考虑调整后的收入啊。其他业务收入调整了那算基数不是应该也调整吗
老师,业务1里面的收入要调整,那为什么算广宣费基数的时候不考虑调整后的收入啊。其他业务收入调整了那算基数不是应该也调整吗
为啥调整后的其他业务收入,算广宣费时,基数没有加上这个调整的特许权使用费?
老师,您好,企业所得税汇算清缴完成后,调整了视同销售收入、业务招待费、广宣费的调减,这时候需要调整22年度财务报表吗?
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?