同学,你好 对的,由你们开具红字信息表 销售方后面2联红字发票要给你的

请问一下购买方收到发票已经认证抵扣,现在我们开红字信息表给对方开具红字发票,我们发票已经寄回去给他们了,是不是只要对方重新开的寄给我们就可以
老师,对方红字专票已经认证,由对方开具红字信息表后,然后我方这边开具红字发票。那我们这边做账,只要记账联就好,还是要让对方把红字信息表发给我们,我们打印,然后跟记账联放一块做账 ?
老师好,收到专票地址错了,但是我们已经认证抵扣,是由我们填红字信息表,,让对方红冲再重开,这种情况,对方开的红字发票也要给后面两联给我们吗?还是只给正确的发票给我们就行?
老师,请教下。我们是销售方。已经开出抵扣的发票,对方开了红字信息表,我们开了红字发票。这个红字发票都给对方吗?要的话给两联吗?
老师。我们7月开出去的专票。对方已抵扣。现在发现错误。对方开具了红字发票信息表给我们。我这边开除红字发票之后。第一联自行留存。后面两联红字是否要交给对方
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
红字发票要在专票认证平台认证吗
同学,你好 不用认证
那这个做账的时候要进项税额转出吧?报税的申报表要做什么操作吗
同学,你好 对的 填写进项税额转出里面
一张发票对应一张红字信息表还是可以多张发票都放在同个信息表上?
同学,你好 一张发票对应一个红字信息表
购买方申请也是要一张发票对应一张红字信息表吗
同学,你好 嗯嗯,是的,这样清楚
是说只能这样还是最好这样一一对应
同学,你好 一张蓝字发票对应一张或者几张红字信息表