你好,找你税务局,给你维护一下,这个是系统自动出的。

老师,我们异地预缴的税款缴纳的企业所得税在电子税务局里面要填报吗?除了异地预缴的,我们今年企业所得税都是负数是不用缴纳税款的,那这个预缴的企业所得税是要进行退税吗?还是不能退税
老师好,我们在异地预缴了企业所得税 现在这个月我申报企业所得税的时候 选择这个特定业务预缴进去 查询不到我预缴的信息 异地说我们跨省了,所以查不到 那现在我怎么递减预缴企业所得税款呢?
老师,我们是建筑公司分包方,异地预缴增值税是按月预缴的,企业所得税是按季度预缴的,我想问下这个企税什么时候申报缴纳呢?我现在4月份缴纳上个季度1-3月份的异地企税可以吗?
老师 我们是建筑业 有外省项目的时候我们会预交企业所得税 那我想问下 这个企业所得税 我在申报季度所得税的时候数据怎么获取过来到所得税申报表里面呢 他现在默认的是获取的在我们当地所属的税务机关预交的所得税,这个外地预交的所得税是不是也可以作为我预交所得税的一部分呢
老师,异地预交了企业所得税,那我在我们公司本地缴纳所得税的时候怎么抵扣呢?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
今天税务局已经下班了!我现在先正常申报企业所得税,预缴那部分下个季度再抵减可以吗?
你好,可以这么做的,尽量的不要多交税,你可以暂估一个费用,让你的亏损是零或者是负数。
老师,企业所得税附表二资产加速折旧摊销 我们有固定资产折旧 但是没有加速折旧也没有一次性摊销 那这张表需要填写吗?
不填写 提示忽略就可以