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今年二月份暂估入账的凭证,借方库存商品贷方应付账款 然后当月就结转成本了。后来九月份和十月份都收到发票了,一直没有冲掉暂估,我现在想补一个凭证直接红冲掉暂估的分录,可以嘛?要是不可以的话 该如何记账

2022-12-13 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-13 14:21

同学你好 这个可以的 直接冲暂估的就可以

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相关问题讨论
同学你好 这个可以的 直接冲暂估的就可以
2022-12-13
您好,这个是可以的呢。
2024-03-29
对的,是的,以前结转的成本需要调整,你这以前年度的成本应该是80还是48?
2024-12-31
你好,不可以的,这种有风险,因为你收到的发票不能提前做。
2023-03-30
你好,吧原来的暂估冲了,按照当月购买的从新做一遍
2025-03-20
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