你好 营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用
企业所得税申报表中营业成本一栏是填写主营业务成本加管理费用、财务费用的总和吗?还是只填写主营业务成本,然后计算利润总额时用营业收入减去成本再减去费用
期间费用,销售费用,主营业务成本都算成本,是吗 ?在填写企业所得税报表的时候,都进入营业成本 ,是吗
老师企业所得税申报表中营业成本一项,是填利润表上主营业务成本和其他业务成本吗,其他期间费用,税金都不填,对吗
报企业所得税报表时,营业成本是指主营业务成本,还是指主营业务成本加上管理费用,销售费用以及其他费用呢?
企业所得税的纳税申报表的 营业务收入 营业成本 指的是主营业务收入和成本吗?如果本期发生了销售费用填列上去吗
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
销售费用,财务费用都算成本起吗
你好,销售费用,财务费用 不属于 所得税申报表的营业成本。
这个里边的成本不包括销售费用,财务费用吗?
你好,是的,营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用 营业成本 不包括 期间费用(管理费用,销售费用,财务费用) 期间费用(管理费用,销售费用,财务费用)体现在利润总额栏次
这是什么意思?还需要填写两个保表吗?越说越迷糊
你好,营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本,不包括营业外支出,期间费用 营业成本 不包括 期间费用(管理费用,销售费用,财务费用) 期间费用(管理费用,销售费用,财务费用)体现在利润总额栏次 比如收入100,成本60,期间费用20 所得税申报表的收入填写100,成本填写60,利润总额填写20(而不是40),这样举例能明白吗
发生的期间费用需要在哪里提现?不用体现在所得税报表吗?
你好,发生的期间费用,在利润总额栏次的数据体现