你好,是购进,还是自建的固定资产?
固定资产的入账价值应该如何确定?应该是价费说
固定资产验收单上的资产价值应该与入账价值一致是吗
老师你好,换出资产是固定资产,贷方应该是固定资产的账面价值,不是公允价值,资料上写得正确吗
老师,固定资产入账价值应该是总价还是每台单价?
以银行存款500万购入公允价值700万元的固定资产,差额200万应该如何入账?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
购进的,老师,分期购入的含税价是28800元,买了3台,然后预付了11232元,剩余的款项分15期付完,贷款利率0.5%,应该如何做账
说错了,不含税价
你好 购进的时候,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,长期应付款 分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款
这个固定资产的入账价值按多少入
你好,固定资产的入账价值=(首付款%2B分期付款总额)/(1%2B13%)
就是按照发票的不含税金额入账是吧
你好,是的,是这样的
这个是会计学堂的,我看不懂
你好,不懂的地方具体是哪里呢
未确认费用,入账不是按照发票入了就是借:固定资产-设备 86400 应交税费应交增值税— 进项税11232 贷:银行存款 11232 长期应付款86400,老师这样做分录合适吗
你好,这个过程不需要确认未确认费用,需要把借款利息资本化金额计入固定资产入账成本
下次付款的时候:借其他应付款 贷:银存
分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款
借:固定资产-设备 86400 应交税费 应交增值税— 进项税11232 贷:银行存款 11232 长期应付款86400 老师这样做分录合适吗
需要知道发票开具情况,总的借款本金,利息是多少才知道这样是否合适的。
这个是给的原始凭证
你好,你提供的发票图片,放大了根本看不清(太模糊了)
老师,你在看看我重新拍了
不好意思,发错了
麻烦提供一份清晰的发票图片