你好,是购进,还是自建的固定资产?

固定资产的入账价值应该如何确定?应该是价费说
固定资产验收单上的资产价值应该与入账价值一致是吗
老师你好,换出资产是固定资产,贷方应该是固定资产的账面价值,不是公允价值,资料上写得正确吗
老师,固定资产入账价值应该是总价还是每台单价?
5. 固定资产价值的损耗,说明固定资产价值减少,故应计入“固定资产”账户贷方。( )这个是正确还是错误说法
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
购进的,老师,分期购入的含税价是28800元,买了3台,然后预付了11232元,剩余的款项分15期付完,贷款利率0.5%,应该如何做账
说错了,不含税价
你好 购进的时候,借:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款,长期应付款 分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款
这个固定资产的入账价值按多少入
你好,固定资产的入账价值=(首付款%2B分期付款总额)/(1%2B13%)
就是按照发票的不含税金额入账是吧
你好,是的,是这样的
这个是会计学堂的,我看不懂
你好,不懂的地方具体是哪里呢
未确认费用,入账不是按照发票入了就是借:固定资产-设备 86400 应交税费应交增值税— 进项税11232 贷:银行存款 11232 长期应付款86400,老师这样做分录合适吗
你好,这个过程不需要确认未确认费用,需要把借款利息资本化金额计入固定资产入账成本
下次付款的时候:借其他应付款 贷:银存
分期付款的时候,借:长期应付款,贷:银行存款
借:固定资产-设备 86400 应交税费 应交增值税— 进项税11232 贷:银行存款 11232 长期应付款86400 老师这样做分录合适吗
需要知道发票开具情况,总的借款本金,利息是多少才知道这样是否合适的。
这个是给的原始凭证
你好,你提供的发票图片,放大了根本看不清(太模糊了)
老师,你在看看我重新拍了
不好意思,发错了
麻烦提供一份清晰的发票图片