咨询
Q

当收到发票与支付金额不符时,差零点几,按哪个入账

2021-07-16 18:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-07-16 18:11

普通发票的,按你支付的来做账就可以,如果是专票的话,差额放到营业外,收支按发票的来做。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
普通发票的,按你支付的来做账就可以,如果是专票的话,差额放到营业外,收支按发票的来做。
2021-07-16
你好,按照发票金额入账的话没有支付的部分你要计入营业外收入的
2020-05-06
你还是按照66600来就可以的,实际还是这些是吧。他只不过是少给你开了,后期会给你补上吧。
2024-08-29
这必须先看是期初对不上还是本期发生额对不上,如果是本期发生额对不上,则需要看是发出还是收入对不上,然后再调出所有的单据与存货科目的发生额一一核对,如果是期初对不上,则需要往上期去寻找原因
2021-01-07
您好 请问当时入账分录怎么写的 现在是笔当时价格低还是高
2021-04-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×